Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,218,715 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSN-DAF-CM-2022-0006
Request Name:
Adquisición De Insumos, Artículos Y Materiales De Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición De Insumos, Artículos Y Materiales De Limpieza, Para Ser Utilizados En Los Centros Diagnósticos, UNAPs, Gerencias De Áreas Y El Edificio Corporativo, de este SRSN
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
san francisco de macoris CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/04/2022 09:00:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/04/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/04/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/04/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/04/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/04/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/04/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,218,715.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
540,300.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
88,000.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
184,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
37,500.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
83,600.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
211,815.00
DOP
----
View
2.3.6.9.01
73,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
108
25032022
1,218,715.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER INSUMOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/04/2022 11:02:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/04/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/04/2022 10:50:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/04/2022 12:31:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/04/2022 16:12:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/04/2022 16:42:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
08/04/2022 07:17:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERT. PRES. INSUMOS LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CUOTA COMPROMETER INSUMOS.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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FICHA TECNICA INSUMOS DE LIMPIEZAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD INSUMOS LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1165410
22/04/2022 09:32
873,535.36 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/04/2022 09:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soldier Electronic Security SES, SRL
88,924.8 Dominican Pesos
Prolimdes Comercial, SRL
356,885.1 Dominican Pesos
Comercial Frisan, SRL
427,725.46 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Insumo de Limpieza
-
Subtotal
1,218,715.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol, Fresh, Berries, Hawayan Tropical
250
UD
160
40,000.00
2
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Brillo Gordo Grande
500
UD
28
14,000.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro 3.5%
800
GAL
110
88,000.00
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Desinfectante
1,000
GAL
150
150,000.00
5
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en polvo
2,100
LB
35.5
74,550.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas de vinilo tipo cepillo grande de 11 cm de largo y 24 cm de ancho, con palo de madera
350
UD
480
168,000.00
7
42281902 - Fundas o sobre
(...)
42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización
2.3.9.3.01
Funda 36*54 grande material resistente color negro
9,000
UD
10
90,000.00
8
42281902 - Fundas o sobre
(...)
42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización
2.3.9.3.01
Funda para zafacón 24*30 material resistente color negro
9,000
UD
6
54,000.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guante de goma diferentes sizes super fuerte color negro, S,M,L y XL
300
PAQ
125
37,500.00
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabon Azulitos(bola Grande)
700
UD
28
19,600.00
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón Liquido p/mano
400
GAL
160
64,000.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
3,500
PAQ
20
70,000.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Toalla
25
PAQ
1,955
48,875.00
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper #36 con palo de madera
200
UD
225
45,000.00
15
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.6.9.01
Cubos plasticos
350
UD
210
73,500.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Brillo Verde
850
UD
15
12,750.00
17
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillos de pared
200
UD
85
17,000.00
18
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
escobilla para inodoro
200
UD
95
19,000.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de Baño
3,580
UD
13
46,540.00
20
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de Baño Institucional
800
UD
58
46,400.00
21
42281902 - Fundas o sobre
(...)
42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización
2.3.9.3.01
Fundas Rojas para deseschos toxico
4,000
UD
10
40,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1165410
Informe final de la selección DO1.AWD.1165410
22/04/2022 09:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.351033
La lista de oferentes del proceso SRSN-DAF-CM-2022-0006 publicada por Servicio Regional de Salud Nordeste
21/04/2022 11:02
(UTC -4 hours)
Detail