Contract Notice Detail
Summary Information

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136,178.14 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0064 
Adquisición de materiales ferreteros 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en las habitaciones de este Centro de Salud, aprobado mediante oficio No.990 de fecha 23/03/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

29/03/2022 15:55:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/03/2022 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/03/2022 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/03/2022 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/03/2022 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/03/2022 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/03/2022 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/03/2022 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
160,690.21 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01160,690.21  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1160,690.21  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211160,690.21  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

29/03/2022 16:18:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
29/03/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.115443829/03/2022 16:22160,690.21 Dominican Pesos
    Final Report:29/03/2022 16:23Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suplidora Comercial Rodríguez, SRL160,690.21 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
136,178.14
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01Lámparas led 178mm 12w, blanca.25UD659.8816,497.00
    
2
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01Lámparas led 2x2 6400K 48w.29UD4,003.78116,109.62
    
3
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01Tomacorrientes sencillos c/t doble blanco. 41UD34.731,423.93
    
4
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01Interruptores sencillos 10A 1100wb blanco.3UD302.15906.45
    
5
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01Tapas sencillas blanca.41UD19.75809.75
    
6
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01Interruptores sencillos 10A 1200wb blanco.1UD431.39431.39
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
29/03/2022 16:23 (UTC -4 hours)
Detail
29/03/2022 16:18 (UTC -4 hours)
Detail