Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
18,132 Dominican Pesos
Request Reference:
SGN-UC-CD-2022-0004
Request Name:
ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/03/2022 11:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/03/2022 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/03/2022 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/03/2022 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/03/2022 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/03/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2022 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2022 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,395.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
3,983.68
DOP
----
View
2.3.3.2.01
8,130.20
DOP
----
View
2.3.5.5.01
2,721.08
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,288.56
DOP
----
View
2.3.9.1.01
5,272.24
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO POR ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
21,395.76
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1648819384946
1
21,395.76
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/03/2022 13:45:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/03/2022 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1152927
25/03/2022 13:54
21,395.76 Dominican Pesos
Final Report:
25/03/2022 13:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Palma Magna, SRL
21,395.76 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
18,132.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12161801 - Geles
2.3.7.2.99
02 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL
2
GAL
434
868.00
2
13111042 - Alcohol polivi
(...)
13111042 - Alcohol polivinilo
2.3.7.2.99
02 GALONES DE ALCOHOL AL 70%
2
GAL
492
984.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
12 GALONES DE CLORO
12
GAL
127
1,524.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
10 FALDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 6/1, PARA DISPENSADOR
10
UD
689
6,890.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
02 PAQUETES DE FUNDAS ZAFACON PEQUEÑO
2
PAQ
1,153
2,306.00
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
06 GALONES DE JABON LIQUIDO DE GREGAR
6
GAL
182
1,092.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
02- SACO DETERGENTE POLVO ACE, SACO DE 30 LIBRAS
2
UD
1,120
2,240.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
02-GALONES DE REMOVEDOR DE MANCHAS, PARA PISO
2
GAL
520
1,040.00
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
18- PIEDRA DE OLOR PARA INODORO
18
UD
66
1,188.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1152927
Informe final de la selección DO1.AWD.1152927
25/03/2022 13:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.344521
La lista de oferentes del proceso SGN-UC-CD-2022-0004 publicada por Servicio Geológico Nacional
25/03/2022 13:45
(UTC -4 hours)
Detail