Contract Notice Detail
Summary Information

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110,795 Dominican Pesos
 
ARD-UC-CD-2022-0071 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

25/03/2022 10:30:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2022 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2022 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2022 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2022 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2022 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2022 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2022 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
130,738.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06129,210.00  DOP----View
2.3.9.1.01637.20  DOP----View
2.3.6.3.04660.80  DOP----View
2.3.6.4.01230.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PARA EL PAGA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS130,738.10  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022RD-UC-CD-2022-00711132,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

25/03/2022 13:36:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
25/03/2022 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.115282225/03/2022 13:41130,738.1 Dominican Pesos
    Final Report:25/03/2022 13:41Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Conamar, SRL130,738.1 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
110,795.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA ESMALTE AZUL 4810 (PREPARADA)20UD2,90058,000.00
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA LACA VERDE (PREPARADA)10UD2,60026,000.00
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCO3UD2,6007,800.00
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE THINNER BLANCO7UD6004,200.00
    
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01MOTA ANTIGOTA3UD180540.00
    
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA 3" INDIGO2UD280560.00
    
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA ESMALTE ROJO CHINO3UD2,6007,800.00
    
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE LACA CON BRILLO TROPICAL1UD1,6001,600.00
    
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE SEALER TROPICAL1UD1,6001,600.00
    
60121214 - Pinturas o med(...)
2.3.7.2.06TUBO DE OLEO NUM.2 WINSOR Y NEWTON1UD1,2501,250.00
    
60121214 - Pinturas o med(...)
2.3.7.2.06TUBO DE OLEO NUM.3 WINSOR Y NEWTON1UD1,2501,250.00
    
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01LIJA DE AGUA3UD65195.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
25/03/2022 13:41 (UTC -4 hours)
Detail
25/03/2022 13:36 (UTC -4 hours)
Detail