Contract Notice Detail
Summary Information

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86,800 Dominican Pesos
 
MJ-UC-CD-2022-0013 
SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

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Services 
Services 
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

24/03/2022 09:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2022 09:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2022 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2022 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2022 09:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2022 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2022 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2022 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2022 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
86,800.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0186,800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION86,800.00  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202220220217010001365186,800.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/03/2022 10:42:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
24/03/2022 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.115211724/03/2022 10:4886,800 Dominican Pesos
    Final Report:24/03/2022 10:48Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Alaska, SA86,800 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
86,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 5GLS600UD5834,800.00
    
 
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FARDOS DE AGUA EMBOTELLADA 16 OZ (20/1)400UD13052,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
24/03/2022 10:48 (UTC -4 hours)
Detail
24/03/2022 10:42 (UTC -4 hours)
Detail