Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,168,471 Dominican Pesos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2022-0015
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/03/2022 14:01:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/03/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/03/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/03/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/03/2022 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/03/2022 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/03/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2022 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,152,546.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.9.01
82,600.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
3,540.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
4,377.21
DOP
----
View
2.3.6.3.04
12,202.97
DOP
----
View
2.6.5.7.01
134.52
DOP
----
View
2.3.9.9.04
2,725.80
DOP
----
View
2.3.9.6.01
453.12
DOP
----
View
2.3.2.2.01
15,340.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
60,905.70
DOP
----
View
2.3.5.4.01
1,770.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
272,816.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
695,680.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de Materiales Ferreteros
1,152,546.12
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
419
1
1,152,546.12
DOP
Vencido
Cuota de compromiso.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/03/2022 17:06:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/03/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/03/2022 13:26:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
especificaciones (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Orden No. 0027.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1142250
03/03/2022 17:33
1,152,546.12 Dominican Pesos
Final Report:
03/03/2022 17:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Broxton Dominicana, SRL
1,152,546.12 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,168,471.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111803 - Tanques de alm
(...)
24111803 - Tanques de almacenamiento
2.6.1.9.01
TANQUE PRESURIZADO DE 80GLS
1
UD
75,630
75,630.00
30103605 - Tablones de ma
(...)
30103605 - Tablones de madera
2.3.1.4.01
PLAFOND FISURADO 2X2
10
UD
650
6,500.00
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINT BCO COLONIAL 960 S/G 1GL
2
UD
2,500
5,000.00
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE MASILLA
1
UD
1,500
1,500.00
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
ESPATULA PLAST DE 3"
1
UD
60
60.00
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLO COMPLETO
1
UD
326
326.00
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 3"
1
UD
150
150.00
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
LIJAS ESMERIL # 100
3
UD
65
195.00
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.9.04
CANALETA 15X10
1
UD
90
90.00
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
ALAMBRE DUPLEX 12
13
UD
50
650.00
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE 110 BOBLE 15A
1
UD
160
160.00
39111806 - Cajas de ilumi
(...)
39111806 - Cajas de iluminación
2.3.9.6.01
CAJA REGISTRO 2X4 METAL
1
UD
120
120.00
52131503 - Colgaduras
2.3.2.2.01
CAPA GIVI IMPORT TALL X
2
UD
6,900
13,800.00
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO 1 3/4X4X21
1
UD
4,000
4,000.00
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO 4X4X21 PLATA
1
UD
8,750
8,750.00
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
BASE Y TAPA P-40ANCHO 2 3/4
3
UD
2,000
6,000.00
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
PLANCHA VIDRIO MARTILLADO CLARO
2
UD
19,000
38,000.00
27111514 - Cortadores de
(...)
27111514 - Cortadores de vidrio
2.3.6.3.04
CORTA VIDRIO
1
UD
190
190.00
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.9.04
ESQUINERO P-40
16
UD
250
4,000.00
27112102 - Tornillos de b
(...)
27112102 - Tornillos de banco
2.3.6.3.04
DIVISORES PIN PLATA
4
UD
2,300
9,200.00
27112102 - Tornillos de b
(...)
27112102 - Tornillos de banco
2.3.6.3.04
TORNILLOS DE 2 PULGADAS
50
UD
50
2,500.00
27112102 - Tornillos de b
(...)
27112102 - Tornillos de banco
2.3.6.3.04
TARUGOS BLANCOS
50
UD
15
750.00
24141509 - Cuerda de goma
(...)
24141509 - Cuerda de goma,
2.3.5.4.01
PIES DE GOMA BURBUJA P-40
100
UD
25
2,500.00
11162108 - Tela malla de
(...)
11162108 - Tela malla de alambre
2.3.2.1.01
MALLA ELECTROSOLDADA 10X10
8
UD
33,200
265,600.00
27112102 - Tornillos de b
(...)
27112102 - Tornillos de banco
2.3.6.3.04
DIVISOR P-40 ANCHO 2 3/4 PLATA
1
UD
300
300.00
30101505 - Ángulos de ace
(...)
30101505 - Ángulos de acero inoxidable
2.3.6.3.06
ANGULAR 1 1/2X1/8
289
UD
2,500
722,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1142250
Informe final de la selección DO1.AWD.1142250
03/03/2022 17:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.338377
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2022-0015 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
03/03/2022 17:06
(UTC -4 hours)
Detail