Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
355,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0039
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS SEGÚN REQ. NOS. 021-4812, 022-580,022-152
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS SEGÚN REQ. NOS. 021-4812, 022-580,022-152.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/03/2022 14:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/03/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/03/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/03/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/03/2022 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/03/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/03/2022 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/03/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
344,807.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
2,330.50
DOP
----
View
2.3.7.2.06
104,064.20
DOP
----
View
2.3.6.2.02
7,788.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
147.50
DOP
----
View
2.3.9.9.05
259.60
DOP
----
View
2.3.7.2.99
9,375.10
DOP
----
View
2.3.9.9.04
6,779.10
DOP
----
View
2.3.6.1.05
89,562.00
DOP
----
View
2.6.9.6.01
3,658.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
3,469.20
DOP
----
View
2.3.9.6.01
85,691.60
DOP
----
View
2.6.5.6.01
10,443.00
DOP
----
View
2.3.5.4.01
21,240.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS
344,807.80
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2.3.6.1.05
1
344,807.80
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0039.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/03/2022 10:49:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/03/2022 12:55:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
02/03/2022 13:59:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/03/2022 17:55:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/03/2022 23:52:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/03/2022 09:53:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
03/03/2022 12:12:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docx
Other
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Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docx
Other
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CERTIFICACION DE FONDOS 0039.pdf
Certificación DGII de pago de impuestos al día
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ESPECIFICACION DEL LLAVIN COMERCIAL.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHAS TECNICAS DE PINTURAS Y BATERIAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA 0039.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1145825
10/03/2022 12:43
342,244.77 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
10/03/2022 12:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
E & C Multiservices, EIRL
342,244.77 Dominican Pesos
DO1.AWD.1186123
07/06/2022 07:41
344,807.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/06/2022 07:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
FL&M Comercial, SRL
344,807.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
PINTURA, BASES Y ACABADOS
-
Subtotal
355,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 2
2
UD
95
190.00
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 2 1/2
4
UD
120
480.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 3
4
UD
160
640.00
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO
2
UD
180
360.00
5
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA ANTIGOTAS
4
UD
300
1,200.00
6
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLOS
4
UD
180
720.00
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS COLOR BLANCO 00 (VER FICHA TÉCNICA ADJUNTA)
25
GAL
2,200
55,000.00
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALÓN DE PINTURA ACRÍLICA COLOR AZUL POSITIVO (VER FICHA TÉCNICA ADJUNTA)
14
GAL
1,900
26,600.00
9
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALÓN DE PINTURA DE MANTENIIENTO COLOR CAOBA
3
GAL
1,500
4,500.00
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALÓN DE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO OO (VER FICHA TÉCNICA ADJUNTA)
15
GAL
1,800
27,000.00
11
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO COMPLETO
1
UD
7,110
7,110.00
12
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
LIBRAS DE CEMENTO BLANCO
5
LB
180
900.00
13
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
LLAVE ANGULAR DE 1/2
1
UD
250
250.00
14
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.6.3.04
NIPLE DE 1/2 HG
1
UD
60
60.00
15
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.05
MANGUERA PARA INODOROS
1
UD
100
100.00
16
13101708 - Silicona vmq y
(...)
13101708 - Silicona vmq y pmq y pvmq
2.3.7.2.99
TUBO DE SILICON TRANSPARENTE
1
UD
250
250.00
17
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA
1
UD
3,000
3,000.00
18
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN PARA PUERTA COMERCIAL
1
UD
1,300
1,300.00
19
30131704 - Losas o baldos
(...)
30131704 - Losas o baldosas de cerámica
2.3.6.1.05
METRO DE CERAMICAS TIPO PORCELANATO CHINO ANTIMANCHAS DE 50X50CM
46
M
1,600
73,600.00
20
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
FUNDAS DE DERRETIDO PARA CERAMICA
15
UD
500
7,500.00
21
30151703 - Canaletas
2.6.9.6.01
CANALETAS DE 2 (SON DE 2 VIAS PARA CANALIZAR ALAMBRADO DE DATA)
10
UD
300
3,000.00
22
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
KIT DE BAÑO PARA INODORO
4
UD
400
1,600.00
23
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
BATERIA INVERSOR 6 V (VER FICHA TÉCNICA ADJUNTA)
4
UD
16,200
64,800.00
24
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.6.5.6.01
CAJAS BREAKER 4-8 CIRCUITOS
1
UD
3,000
3,000.00
25
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.6.5.6.01
CAJA DE BREAKER SENCILLA
3
UD
2,100
6,300.00
26
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE NEGRO. NO. 6 ESTANDAR
500
FT
80
40,000.00
27
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE NO.10 COLOR NEGRO
100
FT
40
4,000.00
28
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.6.5.6.01
BREAKER DOBLE GRUESO DE 60 AMP.
5
UD
1,300
6,500.00
29
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.5.4.01
PIE DE TUBERIA LT DE 1 DE GOMA
200
FT
60
12,000.00
30
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.5.4.01
PIE DE TUBERIA DE GOMA LT DE 1/2
50
FT
35
1,750.00
31
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTORES DE LT DE 1
2
UD
70
140.00
32
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTOR RECTO LT DE 1/2
10
UD
45
450.00
33
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
ROLLO DE TAPE COLOR NEGRO EN VINIL
2
UD
350
700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1186123
Informe final de la selección DO1.AWD.1186123
07/06/2022 07:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1145825
Informe final de la selección DO1.AWD.1145825
10/03/2022 12:43
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.1212540
Evaluación del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0039
08/03/2022 16:02
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.1212540
Evaluación del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0039
08/03/2022 10:04
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.1212540
Evaluación del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0039
08/03/2022 10:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.338890
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0039 publicada por Procuraduría General de la República
07/03/2022 10:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1212540
Publicación modificación
01/03/2022 16:41
(UTC -4 hours)
Detail