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Summary Information

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477,375 Dominican Pesos
 
ONAPI-DAF-CM-2022-0003 
Compra de suministro de oficina primer trimestre 2022. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de suministro de oficina primer trimestre 2022. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

28/02/2022 08:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/03/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/03/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
53,778.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0144,692.50  DOP----View
2.3.9.9.059,086.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Compra de suministro de oficina primer trimestre 2022.53,778.50  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1647528064888Q6M1D153,778.50  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

04/03/2022 10:15:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
28/02/2022 10:08:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
28/02/2022 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
28/02/2022 15:23:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
01/03/2022 08:28:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
01/03/2022 13:39:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
01/03/2022 14:24:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
01/03/2022 15:11:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
01/03/2022 16:23:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
01/03/2022 17:25:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
01/03/2022 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11Yes
01/03/2022 21:29:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12Yes
01/03/2022 22:53:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
PREVENTIVO DAF-CM-2022-0003.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CONVOCATORIA DAF-CM-2022-0003.pdfDownload
SOLICITUD DAF-CM-2022-0003.pdfDownload
FICHA TECNICA DAF-CM-2022-0003.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.114765216/03/2022 11:48423,796.77 Dominican PesosActive
    Final Report:16/03/2022 11:48Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Compu-Office Dominicana, SRL248,307.4 Dominican Pesos
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    Offitek, SRL88,038.92 Dominican Pesos
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    Velez Import, SRL33,671.95 Dominican Pesos
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    Suplidora Reysa, EIRL53,778.5 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Suministro de oficina Primer Trimestre 2022-
    
Subtotal
477,375.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER AZUR CLARO 8 ½ X 111,000UD55,000.00
    
 
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01UNIDAD DE FOLDERS AMARILLO 8 ½ X 115,000UD420,000.00
    
 
3
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETTERO 25MM 1/12150CAJ507,500.00
    
 
4
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR60CAJ503,000.00
    
 
5
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01TAPE ESCRITRORIO ROLLO DE ¾ X 36 YD100UD757,500.00
    
 
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICERO AZUL500UD157,500.00
    
 
7
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACA GRAPAS50UD482,400.00
    
 
8
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02BORRADOR GRANDE25UD15375.00
    
 
9
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 9X128,000UD540,000.00
    
 
10
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 10X133,000UD618,000.00
    
 
11
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01SACA PUNTA50UD5250.00
    
 
12
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO DE BROCHA75UD201,500.00
    
 
13
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL BOND 8 ½ X 11 850RESMA300255,000.00
    
 
14
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01LIBRETAS PEQUEÑAS (5X9) AMARILLA RAYADAS 75UD503,750.00
    
 
15
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01LIBRETAS GRANDES (8 1/2X11) AMARILLA RAYADAS 75UD654,875.00
    
 
17
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTAS ADHESIVAS 3X3 AMARILLA350UD3512,250.00
    
 
18
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL 8 ½ X 1410UD3503,500.00
    
 
19
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01ROLLO DE PAPEL TERMICO 3 1/8 CONO AZUL400UD7028,000.00
    
 
20
60103107 - Bandas elástic(...)
2.3.9.2.02CAJA DE BANDITAS ESTANDAR No. 1875UD403,000.00
    
 
21
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01RESMA DE HOJA HILO CREMA5UD6703,350.00
    
 
23
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE ETIQUETA (LABELS) TERMICOS SIN IMPRESION 2.25X2 (PARA CORRESPONDENCIA)75UD57042,750.00
    
 
24
31201523 - Cinta de tela
2.3.9.9.05ROLLO DE CINTA COSTURA TRICOLOR (ROJO, BLANCO Y AZUL), DE 1/4" X 25 YARDAS.25UD2506,250.00
    
 
25
14111706 - Manteles de pa(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL CAMILLA PARA CAMILLA DE HOSPITAL5UD3251,625.00
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TypeReferenceSubjectDate
16/03/2022 11:48 (UTC -4 hours)
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04/03/2022 10:15 (UTC -4 hours)
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28/02/2022 10:41 (UTC -4 hours)
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28/02/2022 10:20 (UTC -4 hours)
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