Contract Notice Detail
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Base Total Price:
826,613.6 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0003
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables para uso de la institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables para uso de la institución
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/02/2022 12:02:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/02/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/02/2022 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/03/2022 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/03/2022 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/03/2022 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
286,543.59
DOP
Budget Appropriation Value
286,543.59
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
59,041.30
DOP
----
View
2.3.9.5.01
147,203.53
DOP
----
View
2.3.5.5.01
20,312.52
DOP
----
View
2.3.9.9.05
39,648.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
9,218.16
DOP
----
View
2.3.9.3.01
1,362.66
DOP
----
View
2.3.9.1.01
9,757.42
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A Crédito
286,543.59
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
PCB-CM-3173
1
286,543.59
DOP
Aprobado
CF 3173.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/04/2025 14:11:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/02/2022 09:27:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/02/2022 15:26:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/02/2022 15:50:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/02/2022 17:20:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/02/2022 17:32:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/02/2022 09:56:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
28/02/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
28/02/2022 11:45:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
28/02/2022 12:00:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1749125
15/04/2025 16:12
673,706.31 Dominican Pesos
Final Report:
15/04/2025 16:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
11,851.92 Dominican Pesos
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Comercial Akoo, SRL
45,489 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
321,231.4 Dominican Pesos
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Sanfra clean Solutions, SRL
8,590.4 Dominican Pesos
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Suministros Guipak, SRL
286,543.59 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
826,613.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas P/ Dipensador de Baño 24/1 - Fardo24
40
UD
1,357
54,280.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de cocina 13X7 ( 500/1) - Fardo 10
20
UD
1,298
25,960.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higiénico mini Jumbo 24/1 - caja 24
3
UD
3,068
9,204.00
4
14111701 - Pañuelos facia
(...)
14111701 - Pañuelos faciales
2.3.3.2.01
Kleenex Pañuelos Faciales - unidad
24
UD
118
2,832.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higiénico Jumbo 12/1 - fardo 12
100
UD
3,009
300,900.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toalla Microfibra 40X36 CM - Unidad
100
UD
59
5,900.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla - Unidad
3
UD
94.4
283.20
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos #3 ( 24/1) - Caja
10
UD
4,838
48,380.00
9
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vaso # 7 ( 50/1) - Caja
30
UD
3,304
99,120.00
10
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos Desechables # 9 - Fardo 20
25
UD
1,298
32,450.00
11
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas Desechables - Caja 40
10
UD
1,298
12,980.00
12
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
Papel Aluminio 755Q. FT825.YDAS 12 IN - Unidad
40
UD
590
23,600.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas Negras ( 30 Galones ) - Fardo100
27
UD
354
9,558.00
14
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas Basura Zafacón 17X22 - Fardo 100
24
UD
188.8
4,531.20
15
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05
Velón Aromático 3.8 Oz. (108 G) - Unidad
120
UD
354
42,480.00
16
12191501 - Disolventes ar
(...)
12191501 - Disolventes aromáticos
2.3.7.2.06
Piedra Aromática de Inodoro - Unidad
217
UD
59
12,803.00
17
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
Pine Espuma Limpiador - Unidad
12
UD
472
5,664.00
18
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes de Limpiar Negros S M L - Par
25
UD
59
1,475.00
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja Salva Uñas - unidad
36
UD
165.2
5,947.20
20
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
Alcohol Isoprolico - Galón
24
UD
1,298
31,152.00
21
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
Jabón Liquido de Fregar - Galón
10
UD
295
2,950.00
22
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
Cloro - Galón
12
UD
236
2,832.00
23
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Termo Grande de Cristal por Dentro P/ Café - Unidad
5
UD
2,124
10,620.00
24
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba - Unidad
12
UD
200.6
2,407.20
25
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo Verde - Unidad
12
UD
35.4
424.80
26
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
Lustrador de Neumático y Tablero de Vehículo - Galón
2
UD
708
1,416.00
27
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
Detergente en Polvo - Saco
2
UD
1,062
2,124.00
28
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
Ambientador Aerosol - Unidad
24
UD
177
4,248.00
29
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante - Galón
35
UD
236
8,260.00
30
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.6.9.01
Carro Exprimidor de Suape - Unidad
3
UD
4,956
14,868.00
31
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.6.9.01
Cubeta Plástica de Limpieza - Unidad
5
UD
306.8
1,534.00
32
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes de Tela - Unidad
16
UD
236
3,776.00
33
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas de 55 - Unidad
27
UD
1,062
28,674.00
34
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tenedores Desechables - Cajas 10
10
UD
1,298
12,980.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1749125
Informe final de la selección DO1.AWD.1749125
15/04/2025 16:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.645353
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0003 publicada por Camara de Cuentas de la República
15/04/2025 14:11
(UTC -4 hours)
Detail