Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
50,220 Dominican Pesos
Request Reference:
MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2022-0020
Request Name:
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para la institución. ¨
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para la institución. ¨
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/02/2022 11:20:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/02/2022 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/02/2022 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/02/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/02/2022 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/02/2022 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/02/2022 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/02/2022 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2022 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
64,775.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
14,962.64
DOP
----
View
2.3.9.1.01
37,718.70
DOP
----
View
2.3.7.2.99
5,233.30
DOP
----
View
2.3.7.2.03
3,398.40
DOP
----
View
2.3.9.5.01
1,475.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,161.12
DOP
----
View
2.3.7.2.05
826.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para la institución. ¨
64,775.16
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022-0020
1
64,775.16
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE LIMPIEZAS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/02/2022 14:30:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/02/2022 17:16:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/02/2022 17:46:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/02/2022 20:04:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/02/2022 08:32:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de fondo Materiales de Limpiezas.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Solicitud de compra materiales de limpiezas.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Especifiaciones Tecnica Productos Electricos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1138920
24/02/2022 15:38
64,775.16 Dominican Pesos
Final Report:
24/02/2022 15:38
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
64,775.16 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Articulos de limpieza e higiene
-
Subtotal
50,220.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA BAÑO (unidad)
10
PAQ
80
800.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO (unidad)
225
PAQ
45
10,125.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO SCOTT ESENCIAS GRANDE (unidad)
20
PAQ
25
500.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
15
UD
80
1,200.00
5
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTAL EN SPRAY
8
UD
95
760.00
6
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES VARIADOS SOLIDOS (Unidad)
15
GAL
105
1,575.00
7
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70
10
GAL
300
3,000.00
8
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES AUTOMATICOS EN SPRAY REFILL 6.2 (unidad)
20
GAL
115
2,300.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA INODORO
10
UD
135
1,350.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITA DE COCINA (unidad)
15
PAQ
75
1,125.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (1 LIBRA) PAQUETE
60
GAL
30
1,800.00
12
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro
35
GAL
110
3,850.00
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
DESINFECTANTE
30
GAL
125
3,750.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS P/BASURA DE 30 GLOS 100/I
3
PAQ
250
750.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS P/BASURA DE 55 GLOS 100/1
1
PAQ
260
260.00
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
BOLA DE JABON AZUL P/FREGAR(unidad)
60
UD
25
1,500.00
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA PASTA (unidad)
30
UD
25
750.00
18
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE MANO ANTIBACTERIAL (GALONES)
10
UD
125
1,250.00
19
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ 50/1
25
PAQ
60
1,500.00
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE GOMA NEGROS
12
UD
125
1,500.00
21
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA 250 ML
5
UD
160
800.00
22
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
20
UD
15
300.00
23
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA
20
UD
25
500.00
24
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA P/FREGAR
20
UD
25
500.00
25
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BATERIA AAA
25
UD
60
1,500.00
26
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BATERIA AA
25
UD
60
1,500.00
27
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BONBILLOS DE BAJO CONSUMO DE 27 W.
15
UD
65
975.00
28
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
EXTENSIONES ELECTRICA 20 PIES
10
UD
200
2,000.00
29
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
REGLETA 6 SALIDAS
10
UD
250
2,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1138920
Informe final de la selección DO1.AWD.1138920
24/02/2022 15:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.336489
La lista de oferentes del proceso MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2022-0020 publicada por Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad
24/02/2022 14:30
(UTC -4 hours)
Detail