Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
603,395 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2022-0008
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDIF. MARCOS RODRÍGUEZ, EL ALMACÉN, KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDIF. MARCOS RODRÍGUEZ, EL ALMACÉN, KM 18 Y ZONAS PROVINCIALES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/02/2022 12:05:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/02/2022 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/02/2022 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/02/2022 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/02/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/03/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/03/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/03/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
113,110.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
47,280.24
DOP
----
View
2.3.9.8.01
53,243.96
DOP
----
View
2.3.7.2.99
11,033.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,552.88
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
113,110.08
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
067-5
1
113,110.08
DOP
Vencido
Cuota GTG.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/03/2022 09:13:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/02/2022 11:23:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/02/2022 14:50:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/02/2022 15:38:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/02/2022 17:37:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/02/2022 08:45:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/02/2022 09:42:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
22/02/2022 09:52:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
22/02/2022 10:23:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
22/02/2022 11:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
22/02/2022 12:03:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de existencia de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOC2022-000035.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Formulario constancia CEI.pdf
Other
Download
FR-CYC-002 Formulario Debida Diligencia Proveedores (1).docx
Other
Download
Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docx
Other
Download
Terminos de Referencia.pdf
Other
Download
FR-DYC-005. V1 FORMULARIO DE CONTROLES PARA SOCIOS DE NEGOCIOS.docx
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1143704
07/03/2022 14:55
575,340.54 Dominican Pesos
Final Report:
07/03/2022 14:55
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Akoo, SRL
25,960 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
RQD Higienicos, SRL
400,298.16 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL
18,838.7 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
GTG Industrial, SRL
113,110.08 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
17,133.6 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
290,375.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA MANO
755
UD
325
245,375.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE LIMPIEZA MEDIUM
400
UD
90
36,000.00
12
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
LANILLAS
60
YD
150
9,000.00
1.2
Suministros de aseo y limpieza (PRIMER TRIMESTRE)
-
Subtotal
313,020.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES NEGROS DE 3 GALONES
30
UD
855
25,650.00
6
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE 5 GLS
31
UD
475
14,725.00
3
47121613 - Accesorios par
(...)
47121613 - Accesorios para brilladoras de pisos
2.3.9.8.01
SUAPERS DE ALGODON NO. 32 C/PALO
293
UD
190
55,670.00
8
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
45
UD
20
900.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
170
GAL
80
13,600.00
16
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESCALIN
7
GAL
355
2,485.00
14
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS
14
GAL
200
2,800.00
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
BOLSA DE JABON LIQUIDO ADAPTABLE AL DISPENSADOR DE 1,000 ML
74
UD
390
28,860.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
BOLSA DE GEL ANTI BACTERIAL ADAPTABLE AL DISPENSADOR DE 1,000.ML
22
UD
450
9,900.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
149
GAL
150
22,350.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS NEGRAS 13 GALONES
1,260
UD
3
3,780.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA DE BASURA DE 55 GRANDES (FARDO)
3,000
UD
6
18,000.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higiénico Industrial
635
UD
180
114,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1143704
Informe final de la selección DO1.AWD.1143704
07/03/2022 14:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.338821
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2022-0008 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
07/03/2022 09:13
(UTC -4 hours)
Detail