Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,104,914.29 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0009
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CESMET.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/02/2022 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/02/2022 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/02/2022 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/02/2022 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/02/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/02/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/02/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/03/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/03/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,006,133.23
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
815,871.95
DOP
----
View
2.3.9.9.05
6,371.51
DOP
----
View
2.3.5.5.01
117,494.81
DOP
----
View
2.3.7.2.06
62,271.48
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,495.79
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,627.69
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
1,006,133.23
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1645716540868XyxxX
94
1,006,133.23
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/02/2022 15:43:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
15/02/2022 14:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/02/2022 20:19:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/02/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
16/02/2022 14:45:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Convocatoria.pdf
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Formulario de entendimiento.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1136929
21/02/2022 15:55
1,006,133.23 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/02/2022 15:55
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Contract Value
Document(s)
Pharma GDE, SRL
1,006,133.23 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,104,914.29
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Llaves de lavamanos de un hoyo
3
UD
2,493.75
7,481.25
2
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.05
Mangueras de lavamanos
2
UD
403.75
807.50
3
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Válvulas de entrada de inodoro
3
UD
1,531.88
4,595.64
4
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Válvulas de salida de inodoro
3
UD
1,318.13
3,954.39
5
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Rejillas de piso 1 1/2
4
UD
807.5
3,230.00
6
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Llave de paso hg de 3/4
2
UD
2,018.75
4,037.50
7
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Boquillas de lavamanos simple
2
UD
308.75
617.50
8
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Ducha simple
3
UD
890.63
2,671.89
9
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.05
Destupidores de inodoros
2
UD
403.75
807.50
10
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.05
Cinta de plomería de 40 pies
1
UD
4,015.36
4,015.36
11
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Pestillo
1
UD
235.13
235.13
12
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Disco de corte #7
25
UD
387.65
9,691.25
13
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Planchas de aluzinc 8 pie
14
UD
3,496
48,944.00
14
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Bisagra de 1/2
2
UD
96.56
193.12
15
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Tornillos de aluzinc 3/16 de 1 pulgada
200
UD
10.19
2,038.00
16
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Cajas de Electrodos de la fina
1
CAJ
2,137.5
2,137.50
17
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Perfiles de 2x1 negro grueso
6
UD
3,031.25
18,187.50
18
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Perfiles de 1 1/2 x 1 1/2 negro grueso
9
UD
1,763.13
15,868.17
19
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Cubeta de pintura blanca satinada #50
4
UD
9,181.88
36,727.52
20
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.05
Brocha de 3"
4
UD
169.63
678.52
21
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galón de sealer
1
GAL
2,731.25
2,731.25
22
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galón de Laca natural con brillo
1
GAL
2,731.25
2,731.25
23
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.05
Lija para madera #60 esmeril
3
UD
83.13
249.39
24
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.05
Lija para madera #100 esmeril
2
UD
82.5
165.00
25
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.05
Lija de agua 360
3
UD
83.13
249.39
26
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Disco #60 pulir madera
2
UD
154.38
308.76
27
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Disco #100 pulir madera
2
UD
154.38
308.76
28
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Aluzinc de 39 pulgadas
82
UD
3,500
287,000.00
29
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Perfil gl 2x1x20 gris
45
UD
2,137.5
96,187.50
30
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Perfil gl 4x2x20 gris
37
UD
4,125
152,625.00
31
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Tornillo para aluzinc 1x14
4,000
UD
8.88
35,520.00
32
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha de 2”
15
UD
118.75
1,781.25
33
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Plafón pvc 2x4
160
UD
762.5
122,000.00
34
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Durmientes 3 5x8 x10 calibre normal
80
UD
487.5
39,000.00
35
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Parales 3 5x8 x10 calibre normal
195
UD
512.5
99,937.50
36
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Esquinero metal 1 1/4 x 10 usa caja 50/1
210
UD
275
57,750.00
37
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones de Oxido gris
10
GAL
1,687.5
16,875.00
38
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones de Thinner 900
15
GAL
787.5
11,812.50
39
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Tornillos sin cabeza camisa 10x80x3 1/4x3/8
100
UD
57.5
5,750.00
40
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Angular 1 1/2x 1/4
1
UD
5,012.5
5,012.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1136929
Informe final de la selección DO1.AWD.1136929
21/02/2022 15:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.335452
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0009 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
21/02/2022 15:43
(UTC -4 hours)
Detail