Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
164,100 Dominican Pesos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0024
Request Name:
Insumos Alimentarios
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Insumos Alimentarios para este Departamento Aeroportuario y Dependencias
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/02/2022 11:38:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/02/2022 11:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/02/2022 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/02/2022 11:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/02/2022 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/02/2022 11:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/02/2022 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/02/2022 11:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
162,588.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
155,735.36
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,227.20
DOP
----
View
2.3.3.2.01
4,210.24
DOP
----
View
2.3.9.5.01
1,416.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
cheque
162,588.80
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022-028
2
162,508.80
DOP
Vencido
cuota compromiso.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/02/2022 09:33:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/02/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCCD001 Solicitud 1.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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requisicion comestible_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1133102
14/02/2022 10:04
162,588.8 Dominican Pesos
Final Report:
14/02/2022 10:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones IGAE, SRL
162,588.8 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
164,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Latas Ice Te (te frio, diferentes sabores)
10
UD
650
6,500.00
2
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Te caliente de Jenjibre y Limón
35
CAJ
350
12,250.00
3
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Libras de azúcar crema (paquetes 5/1)
120
UD
50
6,000.00
4
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Refresco Coca Cola 16 onza
48
UD
60
2,880.00
5
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Refresco Coca Cola Light 16 onza
24
UD
60
1,440.00
6
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Refresco de Limón
84
UD
60
5,040.00
7
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua Dasani 20 onza
60
UD
40
2,400.00
8
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua Perrier mediana
16
CAJ
200
3,200.00
9
50202304 - Jugos de repis
(...)
50202304 - Jugos de repisa
2.3.1.1.01
Jugos variados
70
CAJ
150
10,500.00
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
2
UD
350
700.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante
2
UD
355
710.00
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de 500 unidades
2
UD
160
320.00
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Paquetes de Vasos desechables 5 onz. Y 7 onz
12
UD
125
1,500.00
14
50192110 - Nueces o fruta
(...)
50192110 - Nueces o fruta disecada
2.3.1.1.01
Frutos secos
48
UD
1,300
62,400.00
15
50192110 - Nueces o fruta
(...)
50192110 - Nueces o fruta disecada
2.3.1.1.01
Aceitunas Variadas
48
UD
400
19,200.00
16
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Paquetes Servilletas cuadradas
10
UD
200
2,000.00
17
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Libras Café
60
UD
350
21,000.00
18
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremoras
6
UD
650
3,900.00
19
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Refrescos de Caramelo 16 onz
36
UD
60
2,160.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1133102
Informe final de la selección DO1.AWD.1133102
14/02/2022 10:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.333545
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0024 publicada por Departamento Aeroportuario
14/02/2022 09:33
(UTC -4 hours)
Detail