Contract Notice Detail
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Base Total Price:
132,183.64 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-UC-CD-2022-0007
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, LOS CUALES, SERAN UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, EL LABORATORIO Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ESTE INSTITUTO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/02/2022 15:00:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/02/2022 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/02/2022 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/02/2022 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/02/2022 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/02/2022 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/02/2022 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2022 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2022 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
155,976.69
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
57,891.03
DOP
----
View
2.3.9.2.01
42,799.89
DOP
----
View
2.3.3.1.01
25,063.20
DOP
----
View
2.3.9.5.01
6,526.58
DOP
----
View
2.3.9.1.01
12,631.07
DOP
----
View
2.3.1.1.01
9,027.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
2,037.92
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
155,976.69
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1644333505405Hvvj9
113
155,976.70
DOP
Vencido
img20220209_09272459.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/02/2022 15:16:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/02/2022 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
img20220209_09285469.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud Compra o Contratación
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img20220209_09294300.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1130923
09/02/2022 15:23
155,976.7 Dominican Pesos
Final Report:
09/02/2022 15:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
S&C BUSINESS, SRL
155,976.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
132,183.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE 500/1
40
PAQ
155.1
6,204.00
2
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETAS RALLADAS PEQUEÑAS
24
UD
27.5
660.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZULES 12/1
25
CAJ
98.5
2,462.50
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑOS 48/1
4
PAQ
995.2
3,980.80
5
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
POSTIS DE COLORES PARA SEPARADORES
12
PAQ
48.9
586.80
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDER 8 1/2 X 11
10
PAQ
354.5
3,545.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL TOALLA P/ MANOS PRECORTADA
30
UD
243.38
7,301.40
8
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11
80
RESMA
265.5
21,240.00
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA DE CONINA
40
UD
147.5
5,900.00
10
14111601 - Papel o bolsas
(...)
14111601 - Papel o bolsas o cajas de regalo
2.3.3.2.01
FUNDAS DE BASURA 55GLS
200
UD
5.35
1,070.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO EXTRA 1
48
UD
196.75
9,444.00
12
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
10
CAJ
92.5
925.00
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS No. 7
2
CAJ
2,765.5
5,531.00
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER No. 36
12
UD
245
2,940.00
15
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
SACO DE AZUCAR CREMA DE 125LIBS
2
PAQ
3,825
7,650.00
16
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
KIT DE TINTA PARA IMPRESORA 664 (AZUL, NEGRO, AMARILLO, ROSADO)
6
PAQ
2,579.68
15,478.08
17
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
KIT DE TINTA PARA IMPRESORA 554 (AZUL, NEGRO, AMARILLO, ROSADO)
4
PAQ
2,579.68
10,318.72
18
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8 1/2 X 11
500
UD
5.91
2,955.00
19
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON DE FREGAR
15
GAL
199.5
2,992.50
20
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE MISTOLIN
18
GAL
265.1
4,771.80
21
44121709 - Crayolas
2.3.9.2.02
CRAYONES NEGROS
12
UD
35.98
431.76
22
44121709 - Crayolas
2.3.9.2.02
CRAYONES ROJOS
12
UD
35.98
431.76
23
44121709 - Crayolas
2.3.9.2.02
CRAYONES VERDES
12
UD
35.98
431.76
24
44121709 - Crayolas
2.3.9.2.02
CRAYONES AZULES
12
UD
35.98
431.76
25
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETAS P/ROTAFOLIO (27 X 34) 50H CON LINEAS
10
UD
1,450
14,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1130923
Informe final de la selección DO1.AWD.1130923
09/02/2022 15:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.332819
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2022-0007 publicada por Instituto Dominicano del Café
09/02/2022 15:16
(UTC -4 hours)
Detail