Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
444,399.61 Dominican Pesos
Request Reference:
CNE-DAF-CM-2022-0003
Request Name:
Suministro de Cocina y Limpieza correspondiente a trimestre Enero-Marzo 2021
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro de Cocina y Limpieza correspondiente a trimestre Enero-Marzo 2021. Esta solicitud se realizada de acuerdo con requerimiento de la Dirección Administrativa Financiera de esta CNE. Ver anexo.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/01/2022 15:01:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/02/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/02/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/02/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/02/2022 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/02/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/02/2022 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
04/02/2022 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/02/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/02/2022 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,709.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
26,030.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
10,679.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Suministro de Cocina y Limpieza correspondiente a trimestre Enero-Marzo 2021. Esta solicitud se realizada de acuerdo con requerimiento de la Dirección Administrativa Financiera de esta CNE. Ver anexo.
36,709.80
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
36,709.80
DOP
Vencido
0003 CERT_0081_220303131746_001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/02/2022 08:27:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/01/2022 16:22:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/02/2022 12:58:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/02/2022 14:53:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/02/2022 14:55:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/02/2022 09:57:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
02/02/2022 12:57:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
02/02/2022 13:24:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
02/02/2022 14:14:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
02/02/2022 15:33:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
03/02/2022 00:05:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
03/02/2022 11:00:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
03/02/2022 11:25:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
03/02/2022 11:57:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Yes
03/02/2022 13:39:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
15
Yes
03/02/2022 14:41:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
0003 apropiscin_0084_220303132409_001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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0003 solicitud_0083_220303132320_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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0003 ACTO_0080_220303131713_001.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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0003 FICHA_0079_220303131638_001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1129903
07/02/2022 10:37
385,062.64 Dominican Pesos
Final Report:
07/02/2022 10:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
195,531.04 Dominican Pesos
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Prolimdes Comercial, SRL
85,290.4 Dominican Pesos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
94,329.2 Dominican Pesos
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Comercial Akoo, SRL
9,912 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1136214
21/02/2022 08:02
86,446.8 Dominican Pesos
Final Report:
21/02/2022 08:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mundo Industrial, SRL
36,709.8 Dominican Pesos
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Supligensa, SRL
49,737 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1141234
02/03/2022 15:23
65,048 Dominican Pesos
Final Report:
02/03/2022 15:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
65,048 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
444,399.61
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Ochenta (80) Paquete de azúcar crema 5 lbs.
80
PAQ
191.25
15,300.00
2
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Veinticuatro (24) Cajitas de azúcar de dieta 100/1
24
UD
404.17
9,700.08
3
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Treinta y seis (36) Crema para café grande 35.3 oz (2) lbs.
36
UD
263.88
9,499.68
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Veinte (20) Fardo de platos desechables #9 20/1.
20
UD
1,225
24,500.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Diez (10) Fardo de servilletas 500/1.
10
UD
800
8,000.00
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Quince (15) Fardo de Café molido de 1lbs., 20/1.
15
UD
4,666.67
70,000.05
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Doscientos cincuenta (250) Paquete de vasos desechables para café, 20/1 de cuatro (4) onz.
250
PAQ
76
19,000.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Quinientos (500) Paquete de vasos desechables de 10 onz 50/1.
500
PAQ
96
48,000.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Veinte (20) Galones de desinfectante de piso.
20
GAL
350
7,000.00
10
40151506 - Bombas de mano
2.6.5.2.01
Diez (10) Bomba destapador de inodoro.
10
UD
500
5,000.00
11
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Dos (2) Escobillón de limpieza para exterior.
2
UD
500
1,000.00
12
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Treinta (30) Ambientadores de 8 onz.
30
UD
316.67
9,500.10
13
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Treinta (30) Ambientadores Lysol.
30
UD
853.34
25,600.20
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ciento cincuenta (150) Desinfectante en Spray de 18 onz.
150
UD
513.33
76,999.50
15
12161903 - Agentes de esp
(...)
12161903 - Agentes de espuma
2.3.7.2.99
Diez (10) Espuma limpiadora
10
UD
300
3,000.00
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Diez (10) Detergente en polvo 2 lbs.
10
UD
270
2,700.00
17
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Cincuenta (50) Cajas de papel toalla para dispensadores Kimberly Clarck 6/1.
50
CAJ
1,940
97,000.00
18
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
Cincuenta (50) Paquetes de fundas negras para basura 17x22.
50
PAQ
82
4,100.00
19
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Veinticuatro (24) Galones de jabón líquido de manos.
24
GAL
175
4,200.00
20
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Veinte (20) Galones de jabón líquido lava plato.
20
GAL
215
4,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1141234
Informe final de la selección DO1.AWD.1141234
02/03/2022 15:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1136214
Informe final de la selección DO1.AWD.1136214
21/02/2022 08:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1129903
Informe final de la selección DO1.AWD.1129903
07/02/2022 10:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.332025
La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2022-0003 publicada por Comisión Nacional de Energía
07/02/2022 08:27
(UTC -4 hours)
Detail