Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
87,522 Dominican Pesos
Request Reference:
AMSO-UC-CD-2022-0002
Request Name:
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIM[IEZA PARA EL USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPEZA PARA EL ASEO DE LA INSTITUCION Y EL SUMINISTRO DE ASEO URBANO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE 16 DE AGOSTO NO.13 EL BATEY SOSUA Sosúa Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/01/2022 15:02:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/01/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/01/2022 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/01/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/01/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/01/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/01/2022 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
01/02/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
87,522.00
DOP
Budget Appropriation Value
150,390.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
29,272.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
10,800.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
2,750.00
DOP
----
View
2.2.9.1.01
4,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
3,500.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
27,200.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,500.00
DOP
----
View
2.2.5.3.04
6,500.00
DOP
----
View
2.3.7.1.06
1,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2018
0002
2
150,390.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE APROBACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/02/2022 14:18:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/02/2022 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1127126
01/02/2022 14:44
91,757.65 Dominican Pesos
Final Report:
01/02/2022 14:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maid & Cleaner Ines Ruiz Limpieza y Servicio, SRL
91,757.65 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
87,522.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBOLLINES PLASTICOS
12
DOC
1,920
23,040.00
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER #43, 44
1
DOC
2,532
2,532.00
3
25111928 - Fundas de vela
(...)
25111928 - Fundas de velas
2.3.9.8.02
FUNDAS PLASTICAS 64 GALONES
150
PAQ
60
9,000.00
4
25111928 - Fundas de vela
(...)
25111928 - Fundas de velas
2.3.9.8.02
FUNDAS PLASTICAS 17X22
30
PAQ
60
1,800.00
5
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES DE GOMA
25
PAQ
110
2,750.00
6
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.9.1.01
DESINFECTANTE
20
GAL
200
4,000.00
7
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
LIMPIA INODORO
12
UD
175
2,100.00
8
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
30
LB
40
1,200.00
9
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVA PLATOS
2
GAL
200
400.00
10
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
MANITAS LINTIA
10
GAL
350
3,500.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL JUMBO ESTANDAR FALDO
20
PAQ
1,360
27,200.00
12
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL GALONES
5
UD
500
2,500.00
13
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADOR EN AEROSOL
5
CAJ
1,300
6,500.00
14
15121517 - Jabones lubric
(...)
15121517 - Jabones lubricantes
2.3.7.1.06
JABON LIQUIDO
2
CAJ
500
1,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1127126
Informe final de la selección DO1.AWD.1127126
01/02/2022 14:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.331088
La lista de oferentes del proceso AMSO-UC-CD-2022-0002 publicada por Ayuntamiento Municipal de Sosúa
01/02/2022 14:18
(UTC -4 hours)
Detail