Contract Notice Detail
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Base Total Price:
274,220 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0002
Request Name:
COMPRA DE LOS COMESTIBLES, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE LOS COMESTIBLES, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/01/2022 14:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/01/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/01/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/01/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/01/2022 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/02/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/02/2022 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/02/2022 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
77,384.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
77,384.90
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE LOS COMESTIBLES, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA.
77,384.90
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
015-2022
1
77,384.90
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMTER SUNALU SRL.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/02/2022 14:07:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/01/2022 10:35:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/01/2022 11:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/01/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
27/01/2022 14:11:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFiCACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC.F.033 Oferta Económica.docx
Otro
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SNCC.F.042 Información del Oferente.docx
Otro
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1127818
02/02/2022 15:31
292,258.48 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
02/02/2022 15:31
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Awarded Company
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Document(s)
VEMEN (Ventura Mendieta), SRL
214,873.58 Pesos Dominicanos
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Sunalu, SRL
77,384.9 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
274,220.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA CARBONATADA 500 ML. 6/1
10
UD
1,046.5
10,465.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA 16 OZ. 20/1
100
UD
236.25
23,625.00
3
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR BLANCA 125 LBS.
4
LB
5,775
23,100.00
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR CREMA 5 LBS.
5
LB
428.75
2,143.75
5
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR DE DIETA 40/1
5
CAJ
323.75
1,618.75
6
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BEBIDA CARBONATADA SABOR GINGER ALE SIN AZÚCAR LATA 12 OZ. 12/1
6
UD
1,050
6,300.00
7
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BEBIDA HIDRATANTE MIXTA 20 OZ. 6/1
5
UD
450
2,250.00
8
10151803 - Semillas o plá
(...)
10151803 - Semillas o plántulas de canela
2.6.7.9.01
CANELA EN RAMAS 1 KG. (2.2 LBS.)
2
PAQ
770
1,540.00
9
42231802 - Fórmulas de su
(...)
42231802 - Fórmulas de suplementos pediátricos
2.3.1.1.01
CÁPSULAS CAPUCCINO
5
CAJ
1,330
6,650.00
10
50161813 - Chocolate o su
(...)
50161813 - Chocolate o sustituto de chocolate, confite
2.3.1.1.01
CHOCOLATE KISSES COOKIES AND CREAM 10.5 OZ.
15
PAQ
630
9,450.00
11
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
CASABITOS ARTESANALES AL NATURAL HORNEADOS 300 GR.
3
CAJ
315
945.00
12
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
FLORES SECAS DE MANZANILLA 500 GR.
1
PAQ
250
250.00
13
10151803 - Semillas o plá
(...)
10151803 - Semillas o plántulas de canela
2.6.7.9.01
FRASCO DE ANÍS ESTRELLADO 7 OZ.
2
UD
630
1,260.00
14
10152003 - Semillas o esq
(...)
10152003 - Semillas o esquejes de árboles de frutos secos
2.6.7.9.01
FRASCO DE SEMILLAS MIXTAS 32 OZ.
35
UD
1,995
69,825.00
15
50101717 - Nueces y semil
(...)
50101717 - Nueces y semillas sin cascara
2.3.1.3.02
FRASCO DE SEMILLAS DE CAJUIL 32 OZ. CON SAL
35
UD
2,117.5
74,112.50
16
50101717 - Nueces y semil
(...)
50101717 - Nueces y semillas sin cascara
2.3.1.3.02
FRASCO DE SEMILLAS DE CAJUIL 32 OZ. SIN SAL
10
UD
2,117.5
21,175.00
17
10151801 - Semillas o plá
(...)
10151801 - Semillas o plántulas de pimienta
2.6.7.9.01
FRASCO DE PIMIENTA DULCE MALAGUETA 12 OZ.
1
UD
630
630.00
18
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
GALLETAS DE AVENA MIXTAS 24/1
3
CAJ
1,100
3,300.00
19
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
GALLETAS DE COCO
60
UD
150
9,000.00
20
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
GALLETAS DE SODA INTEGRALES 9/1
5
CAJ
131.25
656.25
21
50202307 - Bebida de choc
(...)
50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros
2.3.1.1.01
MALTA 8 OZ. 6/1
8
UD
253.75
2,030.00
22
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
SALCHICHAS ENLATADAS ESTILO VIENA 5 OZ. 12/1
3
UD
700
2,100.00
23
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
SEMILLAS DE ANÍS DULCE 500 GR.
1
PAQ
568.75
568.75
24
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TÉ DE FRUTAS 20/1
7
CAJ
175
1,225.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1127818
Informe final de la selección DO1.AWD.1127818
02/02/2022 15:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.331345
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0002 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
02/02/2022 14:07
(UTC -4 hours)
Detail