Contract Notice Detail
Summary Information

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266,206.8 Dominican Pesos
 
INPOSDOM-DAF-CM-2022-0002 
MATERIALES DE FERRETERIA PARA DPTO. ALMACEN Y SUMINISTRO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
MATERIALES DE FERRETERIA PARA DPTO. ALMACEN Y SUMINISTRO 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/01/2022 16:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/01/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/01/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/01/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/01/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/01/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/01/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/01/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/01/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
161,357.45 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01132,160.00  DOP----View
2.3.7.2.061,675.13  DOP----View
2.3.2.1.01429.52  DOP----View
2.3.9.9.0511,233.60  DOP----View
2.3.5.5.0115,859.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
239201  PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA161,357.45  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222392013161,357.45  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

31/01/2022 12:01:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
15/01/2022 12:06:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
17/01/2022 11:34:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
17/01/2022 11:45:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
17/01/2022 11:49:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
17/01/2022 15:38:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
17/01/2022 16:07:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
17/01/2022 22:45:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
17/01/2022 22:46:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
18/01/2022 10:35:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10No
18/01/2022 11:24:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11No
18/01/2022 14:36:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12No
18/01/2022 15:44:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13No
18/01/2022 15:49:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14No
18/01/2022 15:57:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
002-FICHA TECNICA (34) MATERIALES FERRETERIA.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
002 CEF AGENDAS PERSONALIZADAS 2022.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
002 SOLICITUD DE COMPRAS MATERIAL DE FERRETERIA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.114221403/03/2022 11:17161,357.45 Dominican PesosActive
    Final Report:03/03/2022 11:17Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Supligensa, SRL161,357.45 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
266,206.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44122103 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01Tairra no. 14 40,000UD3.54141,600.00
    
 
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de thiner3UD7102,130.00
    
 
3
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01Saco de estopa 1UD9,6769,676.00
    
 
4
31181701 - Empaques
2.3.9.9.05Fardo de fundas de 55 galones (1000 ud)100UD876.7487,674.00
    
 
5
31181701 - Empaques
2.3.9.9.05Fardo de fundas no. 5010UD1,83318,330.00
    
 
6
24122002 - Botellas de pl(...)
2.3.5.5.01Botellas plasticas de 20 onza960UD7.086,796.80
Evaluation

Evaluation

Modelo de evaluación

Modelo de evaluación

Evaluation General Settings
Evaluación de varios criterios de selección 
Detalle

Detalle

Evaluation Items
NombreLote
Criterios de evaluaciónVer / ocultar reglas
 
Criterios de selección: Criterios de evaluación

Criterios de selección: Criterios de evaluación

Rules for evaluation item: '{0}'


  Puntaje (%)
 1 CONCICIONES DE PAGO40
 2 CALIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA60
 
 
 
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
03/03/2022 11:17 (UTC -4 hours)
Detail
31/01/2022 12:01 (UTC -4 hours)
Detail
15/01/2022 09:59 (UTC -4 hours)
Detail