Contract Notice Detail
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Base Total Price:
91,816.4 Dominican Pesos
Request Reference:
DCD-UC-CD-2021-0289
Request Name:
Compra de Materiales para Pintar
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Materiales para Pintar la Sede Central de esta Defensa Civil para embellecer la fachada de la Escuela Nacional de Riesgos.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/12/2021 17:49:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/12/2021 17:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/12/2021 17:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/12/2021 17:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/12/2021 17:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/12/2021 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/12/2021 17:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2021 17:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2021 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
108,343.35
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
4,059.20
DOP
----
View
2.3.7.2.06
66,504.80
DOP
----
View
2.6.5.7.01
1,758.20
DOP
----
View
2.3.7.2.99
10,030.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,473.28
DOP
----
View
2.3.6.3.06
59.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
4,543.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
183.37
DOP
----
View
2.3.9.2.01
212.40
DOP
----
View
2.3.9.6.01
18,520.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Compra de Materiales para Pintar
108,343.35
DOP
Enero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
dcd-0289
1
108,343.35
DOP
Vencido
Certificacion 0289.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/12/2021 15:05:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO DE PINTURA Y HERRERIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD PINTURA Y PLOMERIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA PLOMERIA Y PINTURA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1110028
23/12/2021 15:10
108,343.35 Dominican Pesos
Final Report:
23/12/2021 15:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kostm Tech Import, SRL
108,343.35 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
91,816.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
Rolos Completo Grande para pintar
4
UD
450
1,800.00
2
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
Rolos Completos Pequeños para pintar
2
UD
400
800.00
3
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Brochas #3
4
UD
130
520.00
4
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Brochas #2
2
UD
130
260.00
5
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galón de pintura de esmalte Negra
1
GAL
1,450
1,450.00
6
13111064 - Resinas acríli
(...)
13111064 - Resinas acrílicas
2.3.7.2.99
Resina de Fibra de Vidrio en Acrilica
3
GAL
2,300
6,900.00
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de pintura Acrílica color gris
5
UD
8,500
42,500.00
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de pintura Acrílica color Naranja 125
1
UD
8,500
8,500.00
9
27111907 - Cepillos de al
(...)
27111907 - Cepillos de alambre
2.3.6.3.04
Cepillo de Alambre tipo Copa
1
UD
360
360.00
10
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Diluyente de pintura o Thinner
2
GAL
450
900.00
11
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masilla liquida de Ferrer
1
GAL
1,600
1,600.00
12
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
Disco lijadora No. 80
2
UD
120
240.00
13
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
Disco lijadora No. 100
2
UD
120
240.00
14
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
Disco lijadora No. 250
2
UD
120
240.00
15
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
Disco lijadora de madera No. 80
1
UD
110
110.00
16
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
Disco lijadora de madera No. 100
4
UD
110
440.00
17
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
Disco lijadora de agua No. 120
2
UD
110
220.00
18
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Pintura Epoxica para revestimiento color Mamey
1
UD
2,050
2,050.00
19
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
Guayos removedores de ferre
2
UD
240
480.00
20
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
Guayos removedores de goma
2
UD
240
480.00
21
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
Estopa
1
UD
155.4
155.40
22
40151503 - Bombas centríf
(...)
40151503 - Bombas centrífugas
2.6.5.2.01
Bomba Centrifuga de Agua
1
UD
3,850
3,850.00
23
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
Codo de PVC 1X90
2
UD
25
50.00
24
40142606 - Conexiones de
(...)
40142606 - Conexiones de tubo
2.3.9.9.01
Coupling PVC 1"
2
UD
20
40.00
25
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
Llave de bola de bronce
1
UD
650
650.00
26
40141623 - Válvulas tipo
(...)
40141623 - Válvulas tipo compuerta
2.3.6.3.04
Válvula Check vertical de bronce
1
UD
1,050
1,050.00
27
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.9.01
Unión en forma de Tee de PVC 8onz
1
UD
20
20.00
28
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Cemento PVC
1
UD
180
180.00
29
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.6.3.04
Adaptador Macho 1"
2
UD
18
36.00
30
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Panel o Breaker de circuito eléctrico
1
UD
295
295.00
31
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Fijador Metálico
7
UD
2,200
15,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1110028
Informe final de la selección DO1.AWD.1110028
23/12/2021 15:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.326102
La lista de oferentes del proceso DCD-UC-CD-2021-0289 publicada por Defensa Civil Dominicana
23/12/2021 15:05
(UTC -4 hours)
Detail