Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
323,610 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDO-DAF-CM-2021-0013
Request Name:
REPARACION DE LAS UNIDADES C-2 B-3 B-4 C-1 M-2 PARA MEJORAS EN LAS RESPUESTAS DE LAS EMERGENCIAS EN LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
REPARACION DE LAS UNIDADES C-2 B-3 B-4 C-1 M-2 PARA MEJORAS EN LAS RESPUESTAS DE LAS EMERGENCIAS EN LA INSTITUCION
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/12/2021 16:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo
20/12/2021 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/12/2021 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/12/2021 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/12/2021 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/12/2021 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/12/2021 16:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/12/2021 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/12/2021 16:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2021 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2021 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
323,610.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
154,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
89,450.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
13,500.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,500.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
4,500.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
7,500.00
DOP
----
View
2.6.3.4.01
32,000.00
DOP
----
View
2.6.3.1.01
6,000.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
13,160.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
20210202010010624
1
396,000.00
DOP
Vencido
APROPIACION 01011016.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/12/2021 11:46:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/12/2021 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACION 01 01011017.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROPIACION 01011016.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD 01011015.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD 011014.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1110314
23/12/2021 12:17
381,859.8 Dominican Pesos
Final Report:
23/12/2021 12:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Cometa, SAS
381,859.8 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
323,610.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26101740 - Inyectores de
(...)
26101740 - Inyectores de combustible
2.3.9.8.01
MANTENIMIENTO INYECTORES MAX FORCE
4
UD
6,850
27,400.00
2
26101740 - Inyectores de
(...)
26101740 - Inyectores de combustible
2.3.9.8.01
REPARACION INYECTOR MAX
4
UD
16,500
66,000.00
3
27112306 - Sellos de meta
(...)
27112306 - Sellos de metal
2.3.6.3.06
REPARACION DE SELLOS RIEL DE
2
UD
20,000
40,000.00
4
23171509 - Soldadura
2.6.5.7.01
SOLDADDURA BASE INTERRUCTOR DE TUMBA
1
UD
4,500
4,500.00
5
24101806 - Escaleras para
(...)
24101806 - Escaleras para muelles
2.3.9.9.01
REPACACION DE ESCALERA LH CAMION CISTERNA
1
UD
3,500
3,500.00
6
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
SENSOR DE PROXIMIDAD ESCALERA CAMION
1
UD
9,000
9,000.00
7
26101720 - Turbocargador
2.3.9.8.01
REPARACION DE TUBO CARGADOR MOTOR NISSAN
1
UD
5,000
5,000.00
8
26101720 - Turbocargador
2.3.9.8.01
REPARACION DE KIT DE TUBERIA
2
UD
16,000
32,000.00
9
23151821 - Adaptador de c
(...)
23151821 - Adaptador de cartucho filtro
2.3.9.8.02
CAMBIO DE CARTUCHO
1
UD
4,500
4,500.00
10
27112306 - Sellos de meta
(...)
27112306 - Sellos de metal
2.3.6.3.06
REPARACION DE KIT PARA SELLOS
1
UD
9,500
9,500.00
11
23171532 - Bomba de desol
(...)
23171532 - Bomba de desoldado
2.6.5.2.01
REPARACION BOMBA INYECTORA MOTOR ISUZU
1
UD
7,500
7,500.00
12
26101740 - Inyectores de
(...)
26101740 - Inyectores de combustible
2.3.9.8.01
REPARACION CALIBRACION DE INYECTOR ISUZU
4
UD
5,900
23,600.00
13
41115718 - Inyector de pa
(...)
41115718 - Inyector de paredes de membrana
2.6.3.4.01
REPARACION PUNTERA DE INYECTOR MOTOR ISUZU
4
UD
3,500
14,000.00
14
41115718 - Inyector de pa
(...)
41115718 - Inyector de paredes de membrana
2.6.3.4.01
REPARACION KIT DE BOMBA INYECTORA
2
UD
9,000
18,000.00
15
42272508 - Bomba intratec
(...)
42272508 - Bomba intratecal
2.6.3.1.01
INSERTAR BOMBA INYECTORA
2
UD
3,000
6,000.00
16
39111703 - Luces de torme
(...)
39111703 - Luces de tormenta
2.3.9.6.01
REPARACION RANAL LUCES TRASERAS
2
UD
6,580
13,160.00
17
31161728 - Tuercas de aco
(...)
31161728 - Tuercas de acople
2.3.6.3.06
CONS ACOPLE HEMBRA 2 1/2 PULGADA P/ MANGUERA
1
UD
5,000
5,000.00
18
31161728 - Tuercas de aco
(...)
31161728 - Tuercas de acople
2.3.6.3.06
CONS ACOPLE HEMBRA 1/2/2 P/ MANGUERA
1
UD
4,200
4,200.00
19
31161728 - Tuercas de aco
(...)
31161728 - Tuercas de acople
2.3.6.3.06
REPARACION DE TREN DELANTERO CAMIONETA
1
UD
7,000
7,000.00
20
31161728 - Tuercas de aco
(...)
31161728 - Tuercas de acople
2.3.6.3.06
DISCO FRENO CAMIONETA SHINEFRAY
2
UD
6,000
12,000.00
21
31161728 - Tuercas de aco
(...)
31161728 - Tuercas de acople
2.3.6.3.06
REPARACION TUBERCARGADOR MAX FORCE
1
UD
8,000
8,000.00
22
31161728 - Tuercas de aco
(...)
31161728 - Tuercas de acople
2.3.6.3.06
INSTALACION BUSHING AMONTIGUADOR
8
UD
300
2,400.00
23
31161728 - Tuercas de aco
(...)
31161728 - Tuercas de acople
2.3.6.3.06
ROLL BEARIN INTERNO PIÑA SHENYAY
2
UD
675
1,350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1110314
Informe final de la selección DO1.AWD.1110314
23/12/2021 12:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.326035
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CM-2021-0013 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste
23/12/2021 11:46
(UTC -4 hours)
Detail