Contract Notice Detail
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Base Total Price:
124,736.88 Dominican Pesos
Request Reference:
CEIZTUR-UC-CD-2021-0079
Request Name:
Compra de suministro de limpieza y consumo de cocina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de suministro de limpieza y consumo de cocina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Luperon esq. Cayetano Germosen REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/12/2021 10:35:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/12/2021 10:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/12/2021 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/12/2021 10:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/12/2021 10:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/12/2021 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/12/2021 10:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2021 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2021 10:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
124,736.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
1,888.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
80,763.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
9,558.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
24,521.58
DOP
----
View
2.3.7.2.03
3,451.50
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,368.80
DOP
----
View
2.3.9.9.04
767.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,419.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago por orden de compras
124,736.88
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1639607078652xnizG
3177
124,736.88
DOP
Vencido
Cuota compromiso.pdf
2022
EG1639607078652xnizG
3177
124,736.88
DOP
Vencido
Cuota compromiso.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/12/2021 11:04:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/12/2021 10:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Apropiacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1106020
16/12/2021 11:10
124,736.88 Dominican Pesos
Final Report:
16/12/2021 11:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Reysa, EIRL
124,736.88 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
124,736.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos para café biodegradables pequeños paquetes 50/1
10
PAQ
112.1
1,121.00
2
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables para agua 7 onzas paquetes 50/1
10
PAQ
76.7
767.00
3
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar Crema paquetes 5 libras
20
PAQ
168.2
3,364.00
4
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Crema para café Frasco
10
UD
289.1
2,891.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas plasticas para basura no.4
6
PAQ
106.2
637.20
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas plasticas para basura 55 galones
8
PAQ
672.6
5,380.80
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas plasticas para basura no. 13
6
PAQ
247.8
1,486.80
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas plasticas para basura no. 30
6
PAQ
342.2
2,053.20
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Desinfectante con fragancia, variados
6
GAL
278.48
1,670.88
10
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol frasco
6
UD
112.1
672.60
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cloro desinfeccion baños y areas
10
GAL
100.3
1,003.00
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja para fregar
30
UD
64.9
1,947.00
13
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpia cristales
10
GAL
165.2
1,652.00
14
53131634 - Productos quím
(...)
53131634 - Productos químicos protectores
2.3.7.2.03
Alcohol Isopropilico
5
GAL
690.3
3,451.50
15
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Jabon liquido para manos
10
GAL
233.64
2,336.40
16
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Fardos de café en polvo 20/1 libra. fardos de 20/1
12
PAQ
5,684
68,208.00
17
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabon de fregar
10
GAL
233.64
2,336.40
18
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas paquetes 500/1
10
PAQ
136.88
1,368.80
19
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Suaper mango de madera
10
UD
224.2
2,242.00
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas con mango de madera
10
UD
191.16
1,911.60
21
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos botellitas con agua fardos
30
PAQ
210
6,300.00
22
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes para limpieza gruesos en par no. S
5
UD
153.4
767.00
23
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas microfibra para la limpieza
10
PAQ
53.1
531.00
24
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
Detergente en polvo paquete 5 libras/unidad
10
PAQ
241.9
2,419.00
25
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacones
5
UD
978.22
4,891.10
26
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Mapo grande mango de madera
2
UD
1,663.8
3,327.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1106020
Informe final de la selección DO1.AWD.1106020
16/12/2021 11:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.324468
La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-UC-CD-2021-0079 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas
16/12/2021 11:04
(UTC -4 hours)
Detail