Contract Notice Detail
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Base Total Price:
201,205.34 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0039
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE PLOMERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CUARTELES DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/12/2021 12:08:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/12/2021 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/12/2021 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/12/2021 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/12/2021 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/12/2021 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/12/2021 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/12/2021 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/12/2021 14:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/12/2021 14:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
185,485.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
22,835.60
DOP
----
View
2.3.7.2.06
153,707.74
DOP
----
View
2.3.6.3.06
2,539.95
DOP
----
View
2.3.9.6.01
5,269.88
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,132.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE PLOMERIA
185,485.97
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1639490696107tnYBD
1252
185,485.97
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER INVERSIONES IP.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/12/2021 18:25:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/12/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras CM-39-21.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Formulario de entendimiento.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Solicitud de compras.docx
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Convocatoria CM-39.pdf
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FICHA TECNICA CM-39.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1102372
13/12/2021 18:28
185,485.97 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/12/2021 18:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones IP SRL
185,485.97 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
201,205.34
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
ROLLO DE TAPE 3M NEGRO
1
UD
174.46
174.46
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA TROPICAR ACRILICA BLANCA 00
4
GAL
1,930.24
7,720.96
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CAJA DE BRAKER DE 2
1
UD
353.28
353.28
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
BRACKER DE 30 AMP
2
UD
674.56
1,349.12
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
ROLLO PEQUEÑO
6
UD
367.04
2,202.24
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO TRAFICO
4
GAL
3,897.6
15,590.40
7
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
ESCALERA DE 10 PIES
1
UD
14,710.08
14,710.08
8
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
LLAVE DE PASO
2
UD
2,702.21
5,404.42
9
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
COPLIN DE 1 1/2 PVC
2
UD
30.72
61.44
10
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
KIT PARA BOMBA
1
UD
492.1
492.10
11
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CONTROL DE AIRE GRANDE PARA TANQUE
1
UD
4,829.18
4,829.18
12
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
ADAPTADORES MACHO DE 1 1/2
1
UD
61.44
61.44
13
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CHEQUE VERTICAR CON SU ADAPTADOR
1
UD
2,544
2,544.00
14
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
TORNILLO DE TUERCA CON SU ABRAZADERA
2
UD
57.6
115.20
15
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TOMA CORRIENTE CON SU TAPA
1
UD
222.72
222.72
16
31161518 - Tornillo de en
(...)
31161518 - Tornillo de enchufe
2.3.6.3.06
CAJA DE 2X4 PLASTICAS
1
UD
67.2
67.20
17
31162308 - Paneles de mon
(...)
31162308 - Paneles de montaje
2.3.6.3.06
REGLETA ELECTRICA
2
UD
1,232.64
2,465.28
18
26121521 - Alambre de bro
(...)
26121521 - Alambre de bronce
2.3.9.6.01
ALAMBRE NO.18
110
UD
51.97
5,716.70
19
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ROJO POSITIVO
4
GAL
2,041.6
8,166.40
20
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS DE 2
2
UD
225.28
450.56
21
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
PORTA ROLO
4
UD
393.6
1,574.40
22
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURAS AMARILLAS TRAFICO
16
GAL
3,897.6
62,361.60
23
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
THINER TROPICAL
12
GAL
1,046.4
12,556.80
24
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS DE 4
4
UD
390.72
1,562.88
25
31211901 - Paños para her
(...)
31211901 - Paños para herramientas
2.3.9.8.02
MOTAS GRUESA
4
UD
307.2
1,228.80
26
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA AZUL
20
GAL
2,041.6
40,832.00
27
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA VERDE POSITIVO
4
GAL
2,041.6
8,166.40
28
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS 1
2
UD
112.64
225.28
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1102372
Informe final de la selección DO1.AWD.1102372
13/12/2021 18:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.323071
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0039 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
13/12/2021 18:25
(UTC -4 hours)
Detail