Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
230,411.9 Dominican Pesos
Request Reference:
EDESUR-DAF-CM-2021-0074
Request Name:
Adquisición de Utensilios de Cocina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
28/01/2022 14:50:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
Adquisición de Utensilios de Cocina
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/12/2021 17:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/12/2021 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/12/2021 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/12/2021 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/12/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/01/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/01/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/01/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/01/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/01/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
230,411.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
5,000.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
35,622.40
DOP
----
View
2.3.9.8.01
7,900.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
27,965.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
7,404.50
DOP
----
View
2.6.1.4.01
146,520.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
DF-CF-0167-2021
1
230,411.90
DOP
Vencido
Certificacion de Fondo CM-2021-0074.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/01/2022 14:41:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
13/12/2021 09:56:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de Fondo CM-2021-0074.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Cronograma de entrega.pdf
Other
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Convocatoria CM-2021-0074.pdf
Other
Download
Especificaciones Tecnicas CM-2021-0074.pdf
Terms and Conditions
Download
Fichas Tecnicas CM-2021-0065.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Formularios CM-2021-0074.rar
Other
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Invitación a Presentar Oferta CM-2021-0074.pdf
Other
Download
Solicitud de Compras CM-2021-0074.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
CM039
-
Subtotal
230,411.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101915 - Bandejas para
(...)
48101915 - Bandejas para servicio de comidas
2.3.9.9.01
BANDEJAS PARA SERVIR OVALADA 46 X 31 CM
20
UD
250
5,000.00
2
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
AZUCARERA CROMADA
20
UD
350.37
7,007.40
3
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
AZUCARERA DE PORCELANA BLANCA
10
UD
383.5
3,835.00
4
23131512 - Bandejas de ag
(...)
23131512 - Bandejas de agua
2.3.9.8.01
BANDEJA P/SERVIR RECTACULAR 24 X 36 CM
20
UD
395
7,900.00
5
52152104 - Copas para uso
(...)
52152104 - Copas para uso doméstico
2.3.9.5.01
COPAS DE CRISTAL P/AGUA
140
UD
199.75
27,965.00
6
11161704 - Textiles de al
(...)
11161704 - Textiles de algodón tejido
2.3.2.1.01
MANTEL BLANCO PARA MESA 60 X104 PULG
5
UD
1,480.9
7,404.50
7
24122002 - Botellas de pl
(...)
24122002 - Botellas de plástico
2.3.5.5.01
THERMO PLASTICO DE 1.8 LITRO
20
UD
1,239
24,780.00
8
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
GRECAS ELÉCTRICAS
30
UD
4,884
146,520.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1173438
Declaración de Proceso Desierto: EDESUR-DAF-CM-2021-0074
28/01/2022 14:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.330455
La lista de oferentes del proceso EDESUR-DAF-CM-2021-0074 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur
28/01/2022 14:41
(UTC -4 hours)
Detail