Contract Notice Detail
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Base Total Price:
124,820 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2021-0679
Request Name:
COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, PARA SER UTILIZADAS POR LOS INSPECTORES DE LAS PRESAS, EN LAS MEDIDAS DE INSTRUMENTACION Y MONITOREO, DE LAS DIFERENTES PRESAS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, PARA SER UTILIZADAS POR LOS INSPECTORES DE LAS PRESAS, EN LAS MEDIDAS DE INSTRUMENTACION Y MONITOREO, DE LAS DIFERENTES PRESAS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/12/2021 12:31:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/12/2021 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/12/2021 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/12/2021 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/12/2021 12:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/12/2021 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/12/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
129,999.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
90,104.80
DOP
----
View
2.3.9.9.04
12,578.19
DOP
----
View
2.3.2.4.01
9,204.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
16,520.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
1,593.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
129,999.99
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1639068814447LqWtP
1
129,999.99
DOP
Vencido
CTA DE COMPROMISO No.EG1639068814447LqWtP.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/12/2021 12:50:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/12/2021 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO No.088.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA No.088.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1099927
08/12/2021 12:54
129,999.99 Dominican Pesos
Final Report:
08/12/2021 12:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
129,999.99 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
124,820.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39111702 - Lámparas portá
(...)
39111702 - Lámparas portátiles
2.3.9.6.01
LINTERNA RECARGABLE DE LED ALTA POTENCIA, 1500LM, 5W
10
UN
6,500
65,000.00
2
39111702 - Lámparas portá
(...)
39111702 - Lámparas portátiles
2.3.9.6.01
LINTERNA DE MINERO, 300 LUMENES, 1 LED, RECARGABLE
10
UN
1,500
15,000.00
3
46181507 - Chalecos de se
(...)
46181507 - Chalecos de seguridad
2.3.9.9.04
CAPAZ IMPERMEABLE (CHAQUETA -PANTALON).
12
UN
1,000
12,000.00
4
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIA PARA SONDA, (ALKALINE 9-V).
24
UN
115
2,760.00
5
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIA PARA PIE DE REY, (ALKALINA LR44).
24
UN
65
1,560.00
6
53111501 - Botas para hom
(...)
53111501 - Botas para hombre
2.3.2.4.01
BOTA DE GOMAS
12
UN
725
8,700.00
7
53121603 - Morrales
2.3.2.2.01
MOCHILA/BULTO "EXTRA RESISTENTE",( PARA INSTRUMENTOS
10
UN
1,800
18,000.00
8
14121505 - Material de fi
(...)
14121505 - Material de fibra
2.3.1.4.01
CARPETA DE MADERA CON "PINZA SUJETA PAPEL ", (TABLILLA DE MADERA).
15
UN
120
1,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1099927
Informe final de la selección DO1.AWD.1099927
08/12/2021 12:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.321340
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0679 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
08/12/2021 12:50
(UTC -4 hours)
Detail