Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
32,901.62 Dominican Pesos
Request Reference:
GOBOG-UC-CD-2021-0050
Request Name:
SOLICITUD COMPRA DE INSUMOS PARA EL PANTRY
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD COMPRA DE INSUMOS PARA EL PANTRY
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/12/2021 13:45:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/12/2021 13:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/12/2021 13:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/12/2021 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/12/2021 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/12/2021 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/12/2021 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/12/2021 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,901.62
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
17,901.46
DOP
----
View
2.3.4.1.01
5,947.20
DOP
----
View
2.3.9.9.01
2,350.56
DOP
----
View
2.3.1.3.02
6,702.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
50
SOLICITUD COMPRA DE INSUMOS PARA EL PANTRY
32,901.62
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
0050
1
32,901.62
DOP
Vencido
Disponibilidad para compra de Insumos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/12/2021 14:05:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/12/2021 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Tecnica para compra de Insumos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud para compra de Insumos.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1099239
07/12/2021 14:12
32,901.62 Dominican Pesos
Final Report:
07/12/2021 14:12
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Siluette Perfet Importantes Corp, SRL
32,901.62 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
32,901.62
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
Jugo de Uva 2.83 Litros
6
UD
796.5
4,779.00
50161815 - Goma de mascar
2.3.1.1.01
Paquetes de Menta
4
PAQ
171.1
684.40
50161815 - Goma de mascar
2.3.1.1.01
Paquetes de Menta Frutas
4
PAQ
271.4
1,085.60
51212001 - Aceite etérico
2.3.4.1.01
Aceites Aromáticos Champaga
24
UD
247.8
5,947.20
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.01
Paquetes de Velas para Quemadores 24/1
4
PAQ
587.64
2,350.56
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
Caja de jugos de pera 48/1 10.5 onz.
1
CAJ
2,238.46
2,238.46
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de agua 20/1
6
UD
280
1,680.00
50101717 - Nueces y semil
(...)
50101717 - Nueces y semillas sin cascara
2.3.1.3.02
Potes de Nueces Delux
4
UD
1,675.6
6,702.40
50161815 - Goma de mascar
2.3.1.1.01
Paquetes de Mentas Rellenas de Caramelo
7
PAQ
240.72
1,685.04
50202309 - Bebidas deport
(...)
50202309 - Bebidas deportivas o de energía
2.3.1.1.01
Fardos de Bebida Hidratante 24/1
3
UD
1,640.2
4,920.60
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Te Frio de 1 Libra
2
UD
414.18
828.36
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1099239
Informe final de la selección DO1.AWD.1099239
07/12/2021 14:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.320996
La lista de oferentes del proceso GOBOG-UC-CD-2021-0050 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL
07/12/2021 14:05
(UTC -4 hours)
Detail