Contract Notice Detail
Summary Information

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89,950 Dominican Pesos
 
INDRHI-UC-CD-2021-0683 
COMPRA DE MATERIALES DE INFORMATICA Y ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PROYECTO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE INFORMATICA Y ELECTRICO, PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PROYECTO 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

07/12/2021 12:55:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/12/2021 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/12/2021 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/12/2021 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/12/2021 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
88,577.62 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0168,959.20  DOP----View
2.3.9.6.0119,618.42  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL 88,577.62  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021423188,577.62  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

07/12/2021 13:55:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
07/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
REQUERIMIENTO No.217.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA No.217.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.109932807/12/2021 14:0088,577.62 Dominican Pesos
    Final Report:07/12/2021 14:00Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Clickteck, SRL88,577.62 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
89,950.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
32101608 - Memoria de sól(...)
2.3.9.2.01DISCO DURO SATA DE 1 TERA2UN3,5007,000.00
    
2
32101608 - Memoria de sól(...)
2.3.9.2.01DISCO DURO SSD M2 NVME PARA LAPTOP DE 500 GB6UN3,50021,000.00
    
3
32101608 - Memoria de sól(...)
2.3.9.2.01UPS DE 850 VOLTIOS 6UN4,20025,200.00
    
4
32101608 - Memoria de sól(...)
2.3.9.2.01MEMORIA USB DE 32 GB 6UN3251,950.00
    
 
5
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01MOUSE OPTICO 20UN3006,000.00
    
 
6
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01MOUSE INALAMBRICO 10UN4504,500.00
    
 
7
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01MOUSE PAD 20UN1753,500.00
    
8
39121407 - Strips de cone(...)
2.3.9.6.01REGLETA ELECTRICA 12UN3504,200.00
    
9
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01EXTENSION ELECTRICA DE 10 METROS2UN2,3004,600.00
    
10
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01EXTENSION ELECTRICA DE 6 METROS 4UN1,8007,200.00
    
11
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01EXTENSION ELECTRICA DE 4 METROS 4UN1,2004,800.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
07/12/2021 14:00 (UTC -4 hours)
Detail
07/12/2021 13:55 (UTC -4 hours)
Detail