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Summary Information

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4,056,115.35 Dominican Pesos
 
POLICIA NACIONAL-CCC-CP-2021-0079 
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE PARA EMPRESAS MIPYME MUJER 
Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE PARA EMPRESAS MIPYME MUJER 
Comparación de Precios 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/12/2021 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2021 08:02:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/12/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/12/2021 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/12/2021 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/12/2021 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/12/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2021 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2021 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/12/2021 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/12/2021 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/12/2021 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
4,786,074.51 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01365,992.81  DOP----View
2.3.5.5.0115,896.90  DOP----View
2.3.9.9.01118,582.92  DOP----View
2.3.7.2.064,285,601.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE MATERIALES FERRETERO4,786,074.51  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG163957532401dt2TB42264,786,074.52  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

14/12/2021 08:14:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
14/12/2021 07:20:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
14/12/2021 07:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Apropiacion materiales de ferreteria.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Especidicaciones tecnicas MAT DE FERRETERIA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD COMPRA MATERIALES FERRETEROS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO MAT DE FERRETERIA.pdfDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docxDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxDownload
SNCC_C023_Contrato_Suministro_de_Bienes (1).docxDownload
PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS MAT DE FERRETERIA VERSION II.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.110463915/12/2021 14:284,786,074.51 Dominican Pesos
    Final Report:15/12/2021 14:28Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Comercializadora Ruje, SRL4,786,074.51 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Sobre 1 - Credenciales
 2 
Sobre 2 - Propuesta Económica
 2.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
4,056,115.35
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
32101507 - Tarjetas de ta(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTES DOBLES 110 V 60UD40524,300.00
    
2
32101507 - Tarjetas de ta(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS LED LUZ AMARILLA 40UD268.210,728.00
    
3
32101507 - Tarjetas de ta(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS LED LUZ BLANCA 40UD268.210,728.00
    
4
32101507 - Tarjetas de ta(...)
2.3.9.6.01GALONES DE AGUA PARA BATERIA 40UD1174,680.00
    
5
32101507 - Tarjetas de ta(...)
2.3.9.6.01GALONES DE SOLUCION PARA BATERIA 40UD1536,120.00
    
6
32101507 - Tarjetas de ta(...)
2.3.9.6.01TERMINALES DE OJITOS 40UD5.31212.40
    
7
32101507 - Tarjetas de ta(...)
2.3.9.6.01ROLLOS DE TAPE 20UD74714,940.00
    
8
32101507 - Tarjetas de ta(...)
2.3.9.6.01DIFUSORES 50UD1,945.897,290.00
    
9
32101507 - Tarjetas de ta(...)
2.3.9.6.01ROLLOS DE ALAMBRE NO. 12 500/1´7UD7,78554,495.00
    
10
32101507 - Tarjetas de ta(...)
2.3.9.6.01ROLLOS DE ALAMBRE NO. 10 500/1´4UD13,50054,000.00
    
11
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.5.5.01CANALETAS ADHESIVAS DE 3/430UD1895,670.00
    
12
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.5.5.01CANALETAS ADHESIVAS DE 1/2 30UD1534,590.00
    
13
32101507 - Tarjetas de ta(...)
2.3.9.6.01CAJAS EMT 2X4 DE 1/2 30UD1444,320.00
    
14
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.5.5.01CAJAS PLATICAS 2X4 DE 1/2 30UD992,970.00
    
15
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.5.5.01CONECTORES PARA ACOMETIDA (DENTADOS)15UD16.13241.95
    
16
32101507 - Tarjetas de ta(...)
2.3.9.6.01TRANSFORMADORES ELECTRICOS 4N30UD94528,350.00
    
 
17
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHAS NO. 350UD196.29,810.00
    
 
18
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHAS NO. 550UD72936,450.00
    
19
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06CUBETAS DE MASILLA 5/1 GALON 20UD2,54750,940.00
    
 
20
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01ESPATULAS DE METAL 15UD214.23,213.00
    
 
21
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01ESPATULAS PLASTICAS 15UD52.2783.00
    
 
22
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01PLIEGOS DE LIJA DE TELA NO. 8040UD55.82,232.00
    
 
23
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01MOTAS ANTI GOTAS 50UD53126,550.00
    
 
24
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01MOTAS REGULARES 40UD221.48,856.00
    
 
25
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01PORTA ROLOS 40UD31512,600.00
    
26
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURAS AZUL POSITIVO 93 ACRILICA 150UD2,683.8402,570.00
    
27
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06CUBETAS DE PINTURAS BLANCO 00 ACRILICA 50UD13,491674,550.00
    
28
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06CUBETAS DE PINTURAS CONFEDERATE 78B-3D GRIS OSCURO SEMI GLOSS25UD17,190429,750.00
    
29
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06CUBETAS DE PINTURAS GRIS CLARO 26 ACRILICA 70UD13,419939,330.00
    
30
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06GALONES DE THINER 50UD79239,600.00
    
31
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06CUBETAS DE PINTURAS SAHARA 29 SEMI GLOSS20UD13,419268,380.00
    
32
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06CALONES DE PINTURA ROJO LADRILLO EXPOSITA 142UD5,823826,866.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
15/12/2021 14:28 (UTC -4 hours)
Detail
14/12/2021 08:14 (UTC -4 hours)
Detail
07/12/2021 18:49 (UTC -4 hours)
Detail