Contract Notice Detail
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Base Total Price:
4,056,115.35 Dominican Pesos
Request Reference:
POLICIA NACIONAL-CCC-CP-2021-0079
Request Name:
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE PARA EMPRESAS MIPYME MUJER
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE PARA EMPRESAS MIPYME MUJER
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Apertura Oferta Económica
14/12/2021 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
03/12/2021 08:02:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
08/12/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/12/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
14/12/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/12/2021 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
14/12/2021 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
14/12/2021 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
14/12/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
15/12/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/12/2021 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
15/12/2021 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
15/12/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/12/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
20/12/2021 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
21/12/2021 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
22/12/2021 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,786,074.51
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
365,992.81
DOP
----
View
2.3.5.5.01
15,896.90
DOP
----
View
2.3.9.9.01
118,582.92
DOP
----
View
2.3.7.2.06
4,285,601.88
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE MATERIALES FERRETERO
4,786,074.51
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG163957532401dt2TB
4226
4,786,074.52
DOP
Vencido
Certifiado de cuota para comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/12/2021 08:14:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/12/2021 07:20:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/12/2021 07:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Apropiacion materiales de ferreteria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especidicaciones tecnicas MAT DE FERRETERIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD COMPRA MATERIALES FERRETEROS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO MAT DE FERRETERIA.pdf
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docx
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Download
SNCC_C023_Contrato_Suministro_de_Bienes (1).docx
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PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS MAT DE FERRETERIA VERSION II.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1104639
15/12/2021 14:28
4,786,074.51 Dominican Pesos
Final Report:
15/12/2021 14:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Ruje, SRL
4,786,074.51 Dominican Pesos
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Questionnaire
1
Sobre 1 - Credenciales
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Lista de artículos
-
Subtotal
4,056,115.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
32101507 - Tarjetas de ta
(...)
32101507 - Tarjetas de tablero de conectores de circuitos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTES DOBLES 110 V
60
UD
405
24,300.00
2
32101507 - Tarjetas de ta
(...)
32101507 - Tarjetas de tablero de conectores de circuitos
2.3.9.6.01
BOMBILLOS LED LUZ AMARILLA
40
UD
268.2
10,728.00
3
32101507 - Tarjetas de ta
(...)
32101507 - Tarjetas de tablero de conectores de circuitos
2.3.9.6.01
BOMBILLOS LED LUZ BLANCA
40
UD
268.2
10,728.00
4
32101507 - Tarjetas de ta
(...)
32101507 - Tarjetas de tablero de conectores de circuitos
2.3.9.6.01
GALONES DE AGUA PARA BATERIA
40
UD
117
4,680.00
5
32101507 - Tarjetas de ta
(...)
32101507 - Tarjetas de tablero de conectores de circuitos
2.3.9.6.01
GALONES DE SOLUCION PARA BATERIA
40
UD
153
6,120.00
6
32101507 - Tarjetas de ta
(...)
32101507 - Tarjetas de tablero de conectores de circuitos
2.3.9.6.01
TERMINALES DE OJITOS
40
UD
5.31
212.40
7
32101507 - Tarjetas de ta
(...)
32101507 - Tarjetas de tablero de conectores de circuitos
2.3.9.6.01
ROLLOS DE TAPE
20
UD
747
14,940.00
8
32101507 - Tarjetas de ta
(...)
32101507 - Tarjetas de tablero de conectores de circuitos
2.3.9.6.01
DIFUSORES
50
UD
1,945.8
97,290.00
9
32101507 - Tarjetas de ta
(...)
32101507 - Tarjetas de tablero de conectores de circuitos
2.3.9.6.01
ROLLOS DE ALAMBRE NO. 12 500/1´
7
UD
7,785
54,495.00
10
32101507 - Tarjetas de ta
(...)
32101507 - Tarjetas de tablero de conectores de circuitos
2.3.9.6.01
ROLLOS DE ALAMBRE NO. 10 500/1´
4
UD
13,500
54,000.00
11
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
CANALETAS ADHESIVAS DE 3/4
30
UD
189
5,670.00
12
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
CANALETAS ADHESIVAS DE 1/2
30
UD
153
4,590.00
13
32101507 - Tarjetas de ta
(...)
32101507 - Tarjetas de tablero de conectores de circuitos
2.3.9.6.01
CAJAS EMT 2X4 DE 1/2
30
UD
144
4,320.00
14
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
CAJAS PLATICAS 2X4 DE 1/2
30
UD
99
2,970.00
15
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
CONECTORES PARA ACOMETIDA (DENTADOS)
15
UD
16.13
241.95
16
32101507 - Tarjetas de ta
(...)
32101507 - Tarjetas de tablero de conectores de circuitos
2.3.9.6.01
TRANSFORMADORES ELECTRICOS 4N
30
UD
945
28,350.00
17
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS NO. 3
50
UD
196.2
9,810.00
18
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS NO. 5
50
UD
729
36,450.00
19
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
CUBETAS DE MASILLA 5/1 GALON
20
UD
2,547
50,940.00
20
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
ESPATULAS DE METAL
15
UD
214.2
3,213.00
21
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
ESPATULAS PLASTICAS
15
UD
52.2
783.00
22
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
PLIEGOS DE LIJA DE TELA NO. 80
40
UD
55.8
2,232.00
23
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
MOTAS ANTI GOTAS
50
UD
531
26,550.00
24
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
MOTAS REGULARES
40
UD
221.4
8,856.00
25
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
PORTA ROLOS
40
UD
315
12,600.00
26
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURAS AZUL POSITIVO 93 ACRILICA
150
UD
2,683.8
402,570.00
27
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURAS BLANCO 00 ACRILICA
50
UD
13,491
674,550.00
28
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURAS CONFEDERATE 78B-3D GRIS OSCURO SEMI GLOSS
25
UD
17,190
429,750.00
29
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURAS GRIS CLARO 26 ACRILICA
70
UD
13,419
939,330.00
30
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
GALONES DE THINER
50
UD
792
39,600.00
31
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURAS SAHARA 29 SEMI GLOSS
20
UD
13,419
268,380.00
32
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
CALONES DE PINTURA ROJO LADRILLO EXPOSITA
142
UD
5,823
826,866.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1104639
Informe final de la selección DO1.AWD.1104639
15/12/2021 14:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.323105
La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-CCC-CP-2021-0079 publicada por Policia Nacional
14/12/2021 08:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1169460
Publicación modificación
07/12/2021 18:49
(UTC -4 hours)
Detail