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Base Total Price:
976,670.5 Dominican Pesos
Request Reference:
PPS-DAF-CM-2021-0160
Request Name:
Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento correctivo de Oficinas Administrativas, Regionales y Provincias a Nivel Nacional (Primero), dirigido a Mipyme
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de pintura para mantenimiento correctivo de Oficinas Administrativas, Regionales y Provincias a Nivel Nacional (Primero), dirigido a Mipyme
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/11/2021 17:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/11/2021 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/11/2021 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/11/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/11/2021 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/12/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/12/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
20/12/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
663,160.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
663,160.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago completo de la orden
663,160.00
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
PPS-2021-00852
1
663,160.00
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer Fonte Boa.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/12/2021 08:18:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
22/11/2021 10:55:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/11/2021 12:31:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
23/11/2021 23:22:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/11/2021 09:09:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/11/2021 10:45:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
24/11/2021 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
24/11/2021 17:26:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
24/11/2021 19:43:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACIÓN DE FONDOS CM-0160.pdf
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APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA CM-0160.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ACTA INICIO CM-0160.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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CONVOCATORIA CM-0160.pdf
Other
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CONDICIONES CM-0160.pdf
Terms and Conditions
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FICHA TÉCNIA CM-0160.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS CM-0160.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Formulario de Informacion Sobre Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1097602
03/12/2021 12:31
866,658.1 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/12/2021 12:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
B&F Mercantil, SRL
24,126.3 Dominican Pesos
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Irevis Comercial, SRL
57,230 Dominican Pesos
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Derthsoft Group, SRL
113,586.8 Dominican Pesos
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FL&M Comercial, SRL
8,555 Dominican Pesos
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Fonte Boa, SRL
663,160 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
976,670.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Suministro de Pintura Blanco 00 Acrílico Superior Amigable al Medio Ambiente
45
UD
7,900
355,500.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Suministro de Pintura Blanco 00 Semigloss Superior Amigable al Medio Ambiente l
10
UD
8,811
88,110.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Suministro de Pintura Azul Alba Semigloss Superior Amigable al Medio Ambiente
18
UD
8,811
158,598.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Suministro de Pintura Amarillo Trafico Superior Amigable al Medio Ambiente
13
GAL
2,200
28,600.00
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Suministro de Pintura Azul Positivo Semigloss Superior Amigable al Medio Ambiente
15
UD
8,811
132,165.00
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Negro Mantenimiento
72.5
GAL
1,681
121,872.50
7
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.9.9.01
Suministro de Bandejas de Pintura
40
UD
250
10,000.00
8
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Suministro de Brochas #1/2
50
UD
85
4,250.00
9
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Suministro de Brochas #1/4
25
UD
75
1,875.00
10
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Suministro de Brochas #1
25
UD
110
2,750.00
11
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Suministro de Brochas #2
25
UD
150
3,750.00
12
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Suministro de Brochas #3
25
UD
170
4,250.00
13
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Suministro de Brochas #4
25
UD
220
5,500.00
14
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
Suministro de Motas antigotas ralla amarilla
50
UD
205
10,250.00
15
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
Suministro de Porta Rolo
38
UD
225
8,550.00
16
31211912 - Varillas teles
(...)
31211912 - Varillas telescópicas
2.3.9.9.01
Suministro de Varas de Extensión
20
UD
200
4,000.00
17
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
Suministro de espátula de 4"
13
UD
70
910.00
18
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.9.8.01
Lijas #120
495
UD
60
29,700.00
19
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
Suministro de Espátula Plástica de 5"
13
UD
80
1,040.00
20
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
Suministro de Rodillos de Esponjas #4"
25
UD
200
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1097602
Informe final de la selección DO1.AWD.1097602
03/12/2021 12:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.319974
La lista de oferentes del proceso PPS-DAF-CM-2021-0160 publicada por Programa Progresando con Solidaridad
03/12/2021 08:18
(UTC -4 hours)
Detail