Contract Notice Detail
Summary Information

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28,650 Dominican Pesos
 
CORAMON-UC-CD-2021-0065 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA ARROYO TORO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA ARROYO TORO, COMPLETIVO 1RA ETAPA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE DUARTE NO. 195 Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/11/2021 09:30:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2021 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2021 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2021 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/11/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/11/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
26,675.12 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.076,100.12  DOP----View
2.3.6.1.0119,525.00  DOP----View
2.3.9.6.011,050.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago completivo 1ra Etapa Arroyo Toro26,675.12  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021CORAMON-UC-CD-2021-0065126,675.12  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/11/2021 08:00:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
18/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
18/11/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compras - 065.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificación existencia de fondos -65.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Ficha Técnica 65.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.109000119/11/2021 08:5026,675.12 Dominican Pesos
    Final Report:19/11/2021 08:50Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Ferreteria La Ferr, SRL26,675.12 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
28,650.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
30102403 - Varillas de hi(...)
2.3.6.3.07QUINTALES DE VARILLA DE 3/8"2Q2,5005,000.00
    
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDAS DE CEMENTO35UD39013,650.00
    
3
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE DULCE CORTADO10LB1201,200.00
    
4
30131501 - Bloques de cem(...)
2.3.6.1.01BLOCKS DE 8"160UD558,800.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
19/11/2021 08:50 (UTC -4 hours)
Detail
19/11/2021 08:00 (UTC -4 hours)
Detail