Contract Notice Detail
Summary Information

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128,059.18 Dominican Pesos
 
PROCURADURIA-UC-CD-2021-0249 
COMPRA DE TONERS PARA DISTRIBUIR PGR, SEGUN REQ.021-6994 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE TONERS PARA DISTRIBUIR PGR, SEGUN REQ.021-6994  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17/11/2021 16:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2021 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2021 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2021 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2021 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2021 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
128,059.17 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.8.01128,059.17  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE TONERS128,059.17  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212.6.5.8.011128,059.17  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/11/2021 16:40:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/11/2021 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDOS 0249.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDownload
REQUISICION DE COMPRA CD 0249.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOLICITUD DE COMPRA CD 0249.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.108874617/11/2021 16:49128,059.17 Dominican PesosActive
    Final Report:17/11/2021 16:49Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Compu-Office Dominicana, SRL128,059.17 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de TONER-
    
Subtotal
128,059.18
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
45101511 - Impresora de i(...)
2.6.5.8.01TONER CF 500 NEGRO ORIGINAL14UD5,028.3770,397.18
    
2
45101511 - Impresora de i(...)
2.6.5.8.01TONER CF 400 NEGRO ORIGINAL10UD5,766.257,662.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
17/11/2021 16:49 (UTC -4 hours)
Detail
17/11/2021 16:40 (UTC -4 hours)
Detail