Contract Notice Detail
Summary Information

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19,290 Dominican Pesos
 
Defensor del Pueblo-UC-CD-2021-0195 
Adquisición de insumos varios para uso en la institución.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de insumos varios para uso en la institución.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17/11/2021 09:02:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2021 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
22,044.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.012,218.40  DOP----View
2.3.7.2.035,168.40  DOP----View
2.3.3.2.011,652.00  DOP----View
2.3.1.1.015,689.60  DOP----View
2.3.9.5.017,316.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total22,044.40  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20211122,044.40  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/11/2021 13:56:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
17/11/2021 10:20:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
17/11/2021 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Oficio solicitud de insumos.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 03 NOVIEMBRE 2021.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Especif. tecnicas.txtBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.108863417/11/2021 15:1222,044.4 Dominican PesosActive
    Final Report:17/11/2021 15:12Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Prolimdes Comercial, SRL22,044.4 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Adquisición de insumos-
    
Subtotal
8,245.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabón líquido lavaplatos5GAL120600.00
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Paquetes de vasos #5 desechables 100PAQ454,500.00
    
3
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01trapeador de piso (suape) #4UD135540.00
    
4
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01Desengrasante en pasta (Grande)4UD120480.00
    
 
5
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01Caja de azúcar dietética 50/15CAJ115575.00
    
6
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Paquetes de azúcar de 5 libras c/u, color blanco.10PAQ1551,550.00
1.2  
 Adquisición de insumos-
    
Subtotal
11,045.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
7
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Esponja de fregar tamaño standar10UD65650.00
    
 
8
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03Jabón líquido de mano (cuaba)8GAL120960.00
    
 
9
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03Galón de manitos limpia (antibacterial) 5GAL1,2006,000.00
    
10
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Rollo papel toalla20PAQ901,800.00
    
 
11
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Fardos de agua potable 12/115UD1091,635.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
17/11/2021 15:12 (UTC -4 hours)
Detail
17/11/2021 13:56 (UTC -4 hours)
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