Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
4,693 Dominican Pesos
Request Reference:
Defensor del Pueblo-UC-CD-2021-0196
Request Name:
suministros de oficina para uso en la institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
suministros de oficina para uso en la institución.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/11/2021 10:10:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/11/2021 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/11/2021 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/11/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/11/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/11/2021 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/11/2021 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,961.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
4,699.96
DOP
----
View
2.3.3.1.01
1,350.72
DOP
----
View
2.3.9.2.01
858.96
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,051.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
8,961.14
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
8,961.14
DOP
Vencido
DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 03 NOVIEMBRE 2021.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/11/2021 18:37:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/11/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/11/2021 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especif. tecnicas.txt
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 03 NOVIEMBRE 2021.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Oficio adquisicion de suministros.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1090639
22/11/2021 18:41
8,961.12 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/11/2021 18:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
8,961.12 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros de Oficina
-
Subtotal
800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Tintas para sellos envase 8oz. color rojo
5
UD
40
200.00
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Tintas para sellos envase 8oz. color negro
5
UD
40
200.00
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Tintas para sellos envase 8oz. color verde
5
UD
40
200.00
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Tintas para sellos envase 8oz. color azul
5
UD
40
200.00
1.2
Suministros de Oficina
-
Subtotal
3,893.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
Rollo de papel para máquina sumadora color blanco
10
UD
65
650.00
6
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
Caja de separadores de carpetas
1
UD
75
75.00
7
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
Banderitas autoadhesivas
24
UD
65
1,560.00
8
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pilas AAA
24
UD
32
768.00
9
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pilas AA
24
UD
35
840.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1090639
Informe final de la selección DO1.AWD.1090639
22/11/2021 18:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.316374
La lista de oferentes del proceso Defensor del Pueblo-UC-CD-2021-0196 publicada por Defensor del Pueblo
22/11/2021 18:37
(UTC -4 hours)
Detail