Contract Notice Detail
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Base Total Price:
462,317.5 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSGEDOPOL-DAF-CM-2021-0054
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/11/2021 08:01:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/11/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/11/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/11/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/11/2021 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/11/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/11/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
495,806.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
285,943.50
DOP
----
View
2.3.6.3.04
42,067.00
DOP
----
View
2.3.7.1.99
17,582.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
73,160.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
15,340.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
7,788.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
2,950.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
50,976.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE ADQISICION MATERILES DE FERRETERIA
495,806.50
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1636125865199AfZuP
1
495,806.50
DOP
Vencido
Certificación existencia de fondos cuota.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/11/2021 12:53:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/11/2021 05:43:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/11/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1) Solicitud de Compra o Contratacion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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APROPIACION.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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Especificaciones Tecnicas-MD.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1088826
17/11/2021 14:22
495,806.5 Dominican Pesos
Final Report:
17/11/2021 14:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Xtrategix, SRL
495,806.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
462,317.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED DE 200W PARA EXTERIOR IP66.
5
UD
16,500
82,500.00
2
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED DE 50W PARA EXTERIOR IP66 FOTO CELDAS INTEGRADAS
5
UD
3,179
15,895.00
3
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE EN GOMA, 2HILOS #12 AMERICANO
500
UD
88
44,000.00
4
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED 2’X2; 36W-6500K
10
UD
2,530
25,300.00
5
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED ITEM XJ-PY-004 6500K
15
UD
770
11,550.00
6
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLOS ESPIRALES BAJO CONSUMO 15W
50
UD
330
16,500.00
7
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLOS ESPIRALES BAJO CONSUMO 65W
20
UD
330
6,600.00
8
27111704 - Enchufes
2.3.6.3.04
TOMA CORREINTES 110V B-TICINO
20
UD
350
7,000.00
9
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
INTERRUCTORES SENCILLOS B-TICINO
10
UD
385
3,850.00
10
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
CAJA DE TUBOS FLUORESCENTES 32W/25UNID
5
UD
3,272.5
16,362.50
11
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
CAJA DE DIFUSORES 2’X4’ 25/1
2
UD
22,000
44,000.00
12
15111503 - Propileno
2.3.7.1.99
TANQUES DE GAS FREON 410(25LIB)
1
UD
9,900
9,900.00
13
15111503 - Propileno
2.3.7.1.99
TANQUE DE GAS FREON22(30LIB)
1
UD
6,490
6,490.00
14
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVINES TIPO HOSPITALARIOS
10
UD
2,310
23,100.00
15
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVINES DE PUÑO
10
UD
935
9,350.00
16
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CILINDROS PARA PUERTAS TIPO COMERCIAL
10
UD
3,575
35,750.00
17
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.9.01
TAPAS PARA BACINETAS DE INODORO
10
UD
1,320
13,200.00
18
30181515 - Tanque del ino
(...)
30181515 - Tanque del inodoro
2.3.6.2.02
BALANCINES BRONCE REFORZADOS
30
UD
104.5
3,135.00
19
30181515 - Tanque del ino
(...)
30181515 - Tanque del inodoro
2.3.6.2.02
PERITAS AMARILLA PARA TANQUE DE INODORO
30
UD
165
4,950.00
20
26131603 - Rejillas de ag
(...)
26131603 - Rejillas de agua
2.3.9.8.01
PARRILLAS DE PISOS
20
UD
137.5
2,750.00
21
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
GRIFOS PARA DUCHAS
10
UD
3,151.5
31,515.00
22
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUBETAS PUNTURAS BLUE GLOW SEMI GLOSS
3
UD
11,440
34,320.00
23
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALONES DE THINNER
15
UD
880
13,200.00
24
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
PORTA ROLO GRANDE
5
UD
220
1,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1088826
Informe final de la selección DO1.AWD.1088826
17/11/2021 14:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.314770
La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CM-2021-0054 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional
17/11/2021 12:53
(UTC -4 hours)
Detail