Contract Notice Detail
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Base Total Price:
716,775 Pesos Dominicanos
Request Reference:
UNADE-DAF-CM-2024-0020
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA TERMINACION DE PISOS Y ESCALERA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA TERMINACION DE PISOS Y ESCALERA DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE DOCTRINA CONJUNTA ¨GENERAL DE DIVISION GREGORIO LUPERON¨.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/08/2024 12:04:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/08/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/08/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
19/08/2024 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
27/08/2024 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/08/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/08/2024 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/08/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
845,794.50
DOP
Budget Appropriation Value
845,794.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
379,128.10
DOP
189,219.66
DOP
View
2.3.9.6.01
91,497.20
DOP
91,497.20
DOP
View
2.3.5.5.01
9,357.40
DOP
9,357.40
DOP
View
2.3.9.8.02
7,150.80
DOP
7,150.80
DOP
View
2.3.6.2.02
19,706.00
DOP
19,706.00
DOP
View
2.3.6.3.04
3,398.40
DOP
3,398.40
DOP
View
2.3.6.1.05
241,687.60
DOP
241,687.60
DOP
View
2.3.6.4.04
89,798.00
DOP
89,798.00
DOP
View
2.3.6.3.06
4,071.00
DOP
4,071.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
845,794.50
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17241681846553rSLH
1
845,794.50
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/08/2024 09:39:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/08/2024 12:02:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica PISOS Y ESCALERA.pdf
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Ficha tecnica PISOS Y ESCALERA.pdf
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Ficha tecnica PISOS Y ESCALERA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1618206
20/08/2024 09:51
845,794.5 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
20/08/2024 09:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Monzón Suplidores Diversos, SRL
845,794.5 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
716,775.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
METRO DE ARENA PARA EMPAÑETE
20
LB
2,440
48,800.00
2
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
CAJA DE CLAVO DE 4
1
UD
3,450
3,450.00
3
23153001 - Plantilla de m
(...)
23153001 - Plantilla de medición
2.3.6.3.04
REGLA 1¨X4¨ DE 12 CEPILLADA
10
UD
288
2,880.00
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CAL
10
UD
277
2,770.00
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
DERRETIDO KERACOLOR GRIS 30 LIBRA
10
LB
4,140.6
41,406.00
6
30131704 - Losas o baldos
(...)
30131704 - Losas o baldosas de cerámica
2.3.6.1.05
PISO PORCELANA 60X60 CM
220
UD
931
204,820.00
7
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA PARA TORTA M3
15
LB
1,820
27,300.00
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO
435
UD
547.4
238,119.00
9
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE PEGATOP
120
UD
325
39,000.00
10
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA 2 X 4
30
UD
97.5
2,925.00
11
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
TUBO ELECTRICO DE 1/2¨
40
UD
237
9,480.00
12
26111501 - Conmutadores
2.3.9.6.01
INTERRUPTORES
15
UD
325
4,875.00
13
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
CAJA DE BREAKER
1
UD
1,560
1,560.00
14
26121540 - Cable galvaniz
(...)
26121540 - Cable galvanizado
2.3.9.6.01
ROLLO DE ALAMBRE
10
UD
5,870
58,700.00
15
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
CURVA DE 1/2
30
UD
39
1,170.00
16
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO DE 3
4
UD
1,495
5,980.00
17
27121705 - Codos hidráuli
(...)
27121705 - Codos hidráulicos o de compresión
2.3.9.8.02
CODO DE 3X9
4
UD
195
780.00
18
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Y DE 3 A 2
4
UD
195
780.00
19
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
SIFON
2
UD
390
780.00
20
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO
1
UD
9,500
9,500.00
21
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02
DUCHA
1
UD
4,500
4,500.00
22
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.2.02
LAVA MANO
1
UD
7,200
7,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.575671
evaluacion
20/08/2024 13:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1618206
Informe final de la selección DO1.AWD.1618206
20/08/2024 09:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.575500
La lista de oferentes del proceso UNADE-DAF-CM-2024-0020 publicada por Universidad Nacional para la Defensa
20/08/2024 09:39
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.575108
RE: medidas de articulos
19/08/2024 09:40
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.575078
medidas de articulos
19/08/2024 08:40
(UTC -4 hours)
Detail