Contract Notice Detail
Summary Information

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1,000,000 Pesos Dominicanos
 
DCD-DAF-CM-2023-0018 
Servicio de corrección de filtración e impermeabilización a todo costo del techo y área frontal cercana al Departamento de informática de la Defensa Civil 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Servicio de corrección de filtración e impermeabilización a todo costo del techo y área frontal cercana al Departamento de informática de la Defensa Civil 
Compras Menores 
Object of the Contract

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Services 
Services 
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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08/11/2023 15:15:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/11/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/11/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/11/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/11/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/11/2023 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/11/2023 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/11/2023 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/11/2023 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
995,342.98 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.1.01995,342.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL995,342.98  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1701267343854fF4Ey1995,342.98  DOPLink
Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

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13/11/2023 13:41:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compra DAF 0018_0001_0001.pdfDownload
Ficha Tecnica DAF 0018_0001_0001.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.146983913/11/2023 14:04995,342.98 Pesos DominicanosActive
    Final Report:13/11/2023 14:04Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Unichi Suministros, SRL995,342.98 Pesos Dominicanos
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ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
72102004 - Impermeabiliza(...)
2.2.7.1.01Servicio de corrección de filtración e impermeabilización a todo costo del techo y área frontal cercana al Departamento de informática de la Defensa Civil1UD1,000,0001,000,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
13/11/2023 14:04 (UTC -4 hours)
Detail
13/11/2023 13:41 (UTC -4 hours)
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