Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
292,900 Pesos Dominicanos
Request Reference:
INSUDE-DAF-CM-2023-0023
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPPOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPPOS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/06/2023 08:05:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/06/2023 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/06/2023 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/06/2023 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/06/2023 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/06/2023 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/06/2023 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/06/2023 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/06/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
326,140.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.1.01
140,656.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
7,316.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
9,558.00
DOP
----
View
2.6.1.4.01
17,700.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
11,564.00
DOP
----
View
2.6.5.4.02
133,092.20
DOP
----
View
2.6.5.2.01
6,254.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
:ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPPOS
326,140.20
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0203-02-02-0002
23
326,140.20
DOP
Vencido
cert cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/06/2023 17:00:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/06/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Técnica 01.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras (1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1393748
23/06/2023 17:06
326,140.2 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
23/06/2023 17:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
POWERCOMM DOMINICANA, SRL
326,140.2 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPPOS
-
Subtotal
292,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
TELEVISOR LED DE 43
1
UD
54,200
54,200.00
2
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
TELEVISOR LED DE 50
1
UD
65,000
65,000.00
3
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
ROUTER 2.4 GHZ 300 BPS
1
UD
6,200
6,200.00
4
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
TECLADO CON USB PARA COMPUTADORA
1
UD
1,500
1,500.00
5
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01
ABANICO DECORATIVO DE FIBRA TRANPARENTE CON LUZ INTEGRADA
1
UD
15,000
15,000.00
6
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
BASE METALIZA REFORZADA PARA TV DE 40-60 PULG
1
UD
4,900
4,900.00
7
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.02
AIRE INVERTER DE 12000 BTU
2
UD
33,850
67,700.00
8
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 PLGD
1
UD
3,700
3,700.00
9
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4 PLGD
1
UD
2,200
2,200.00
10
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
UNIONES DE TUBERIA 7/8
10
UD
80
800.00
11
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
MINIBOMBA PARA DRENAJE
1
UD
5,300
5,300.00
12
40161602 - Limpiadores de
(...)
40161602 - Limpiadores de aire
2.6.5.4.02
DESHUMIFICADOR
1
UD
33,200
33,200.00
13
40161602 - Limpiadores de
(...)
40161602 - Limpiadores de aire
2.6.5.4.02
DESHUMIFICADOR
1
UD
33,200
33,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1393748
Informe final de la selección DO1.AWD.1393748
23/06/2023 17:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.462948
La lista de oferentes del proceso INSUDE-DAF-CM-2023-0023 publicada por Instituto Superior para la Defensa
23/06/2023 17:00
(UTC -4 hours)
Detail